你好 這個(gè)是銷售貨物的嗎
老師晚上好!我們簽一個(gè)合同是合計(jì)金額是155200.先交50%的預(yù)交款77600,現(xiàn)在要求開發(fā)票,1這個(gè)發(fā)票要怎么開?2.這樣合同所有的稅收加一起要繳多少 ?這種合同簽的是不是太簡單了,價(jià),稅,運(yùn)費(fèi)都沒有分開,合在一起多交多少稅呢?具體怎么操作,會(huì)計(jì)分錄,目前還沒有收到進(jìn)貨的單據(jù),已經(jīng)銷出去?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)
如果一年開一百萬 只能是查賬征收吧 每個(gè)月分開開 票 增值稅不用交 要交個(gè)稅吧?有成本和費(fèi)用的話 就可以降低個(gè)稅吧。比如每月開票15萬,有五萬成本,季度交稅是按照20%吧?(15萬-5萬)*20%—速算扣除數(shù) 這樣算嗎?
老師好,公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車,結(jié)轉(zhuǎn)完之后是凈收益,賬務(wù)處理做分錄入營業(yè)外收入,但我們申報(bào)增值稅申報(bào)表不是做了不開票收入嗎,那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上收入不一致,有什么影響嗎,
老師 形成的留抵稅額 賬上放到未交增值稅里對(duì)嗎?
老師:房地產(chǎn)公司出售房屋給個(gè)人契稅由誰來繳納
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何做呢
老師您好,我一般納稅人的公司,現(xiàn)在是沒有工資開銷,0申報(bào),銀行流水也沒有,財(cái)務(wù)軟件憑證該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問個(gè)人借款給公司,利息大概收多少合理?請(qǐng)問個(gè)人要納稅嗎?
貿(mào)易企業(yè)一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進(jìn)3%農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
我如果是房東,個(gè)人收到出租房屋的租金多少金額之下是免稅的?
請(qǐng)問股東實(shí)繳的注冊(cè)資金100萬如果日后要注銷公司,假設(shè)不欠任何債務(wù),賬戶上的余額200萬的余額是不是注銷是退回這100萬實(shí)繳的注冊(cè)資本不用繳納個(gè)稅?
是的 ,是銷售農(nóng)膜的一個(gè)合同
你說你湊一個(gè)數(shù) 數(shù)量*單價(jià)=77600 這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的 你們當(dāng)時(shí)怎么約定的運(yùn)費(fèi)