不需要進項轉出。 銷售出去借固定資產清理累計折舊貸固定資產借銀行存款貸固定資產清理應交稅費。 然后把固定資產清理結轉到營業外收支。
新車當月開的票,當月又過戶了,申報的時候做進項稅轉出了,怎么做賬
運輸公司新車當月開的票,當月又過戶了,我申報的時候做進項稅轉出了,怎么做賬
去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉出的,與對方對賬對方說當時發票金額多開了,對方又紅沖和重新開了正確發票,我收到負數發票怎么做賬,我之前做的那進項稅轉出的發票應該做負數嗎
老師因為我們退貨,我4月份收到了退貨的紅字發票,當月直接在報稅的時候,進項稅轉出了,但是忘了做賬,現在要怎么做賬
老師,我們公司7月份購入一臺新車32萬,當時這個我是做的庫存商品,進項抵了銷項稅額,這個月賣出了,但是是以二手車賣出,錢轉入了對私,開了5000元發票出去,現在賣出這個賬我要怎么做呢?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?