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老師您好,我公司是小規模納稅人,一月開了價稅合計30萬的普通發票,在季度報稅的時候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過不了是怎么回事啊

2020-04-14 17:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-14 17:34

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2020-04-14
你好 按照3%的來填寫的
2022-01-17
這個是稅局報表的規定,季度不滿30萬填10欄,超30萬填3欄
2024-03-08
同學,你好,17和18是你填寫的嗎,這里應該是3%的稅額35370.67*3%
2021-01-13
作為小規模納稅人,勞務派遣有限公司在季度銷售額超過30萬的情況下,申報增值稅時,小規模主表的填表方法應該如下: ● 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)主表:將不含稅金額300000、100000分別填列于圖示兩行,并將總銷售額400000填列在第一行中。 ● 增值稅減免稅申報明細表:在“減稅性質代碼及名稱”列次增行,下拉框選擇“小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”;在本期發生額欄次填入享受的減稅金額(400000×2%=8000),并在“本期實際抵減稅額”欄次中填入對應金額。 ● 增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)主表:將附表中計算得出的減稅期末余額8000填入主表“本期應納稅額減征額”中,系統將計算出“本期應補(退)稅額”。
2023-10-10
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