你好 籌建期的費用嗎?還是什么時候發(fā)生的 如果是先給現(xiàn)金的話 才這樣做 。如果是直接個人卡墊付的 直接做借管理費用貸其他應付款
老師,期初建賬的時候老板報銷各種裝修費(都是老板個人卡支付)可以可以先做一筆 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款然后報銷費用的時候借管理費用貸現(xiàn)金嗎?
老師,你好,報銷辦公費的時候,如果是直接給報,借管理費用_辦公費,貸庫存現(xiàn)金,如果個人墊付一段時間報銷的話,先 借管理費用_辦公費,貸其他應付款_個人,報銷時,借:其他應付款_個人,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?
請問,房地產(chǎn)開發(fā)公司老板母親是法人,老板把投資款轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款——法人 支出時 借:各種費用 貸:庫存現(xiàn)金 還是不走庫存現(xiàn)金? 借:某某費用 貸:其他應付款——法人 支出時
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
報銷個人費用的會計分錄 1、現(xiàn)金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應付款 老師,3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應付款啊?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
老師?之前的會計已經(jīng)這么這么做了賬了,實際上沒有先給現(xiàn)金
你好 那就掛往來賬哈 。你不要走現(xiàn)金 現(xiàn)金都沒收到
之前的還要改嗎,之前的報表已經(jīng)報給醫(yī)保局了
你好 需要的 正常是需要修改過來的。 你都沒現(xiàn)金