你好 這樣做也是可以的 直接報銷是第一個分錄 先借款再報銷是 借:庫存現金 貸:其他應付款-老板名字 再做借:管理費用 貸:其他應收款
老師,報銷費用的發票已經做入賬里,但錢因為沒現金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現金再做,即借:庫存現金 貸:其他應付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現金
會計小白請教老師小規模企業公司,沒有庫存現金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
請問新注冊的公司,對公賬戶不是都沒有錢嗎,現在老板用自己的錢買了東西,我應該怎么做呢?是不是先做借:庫存現金貸其他應付款_老板,然后在借管理費用,貸庫存現金呢
很多發票(搞來的虛假的 做賬用的)掛賬:借:費用、貸:其他應付款-老板名字 之前會計做賬的時候,把支取現金的十多萬就掛老板借支了,借:其他應收款-老板名字、貸:銀行與庫存現金 請問兩邊對沖合理么?
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結果
你好 這樣做也是可以的? 直接報銷是第一個分錄? 先向老板借款再報銷是 借:庫存現金? 貸:其他應付款-老板名字? 再做借:管理費用 貸:庫存現金? 上面那個打錯了??