你好 這個(gè)處理正確的
老師,你好,報(bào)銷辦公費(fèi)的時(shí)候,如果是直接給報(bào),借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,如果個(gè)人墊付一段時(shí)間報(bào)銷的話,先 借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款_個(gè)人,報(bào)銷時(shí),借:其他應(yīng)付款_個(gè)人,貸庫存現(xiàn)金,對(duì)嗎?
個(gè)人報(bào)銷辦公用品分錄可以:借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)、貸其他應(yīng)付款—Xx;借其他應(yīng)付款—xx、貸現(xiàn)金;可以通過“其他應(yīng)付款”過度嗎?還是直接借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、貨現(xiàn)金,謝謝
報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄 1、現(xiàn)金支付時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:銀行存款 3、沖銷個(gè)人掛賬時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 4、私人賬戶報(bào)銷費(fèi)用相當(dāng)于私人墊付的資金時(shí): 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 老師,3.4里面貸方的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎?什么時(shí)候需要沖平其他應(yīng)付款啊?
報(bào)銷餐費(fèi)的時(shí)候,為什么不是 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 而是 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
老師,你好,預(yù)支差旅費(fèi):借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 回來報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 這樣對(duì)嗎?如果 是:借:管理費(fèi)用-備用金 貸:銀行存款
老師,公司一般納稅人2024年購進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師我司為小規(guī)模納稅人需要向銀行貸款來建設(shè)新廠房,因我司資質(zhì)不夠借用A公司(一般納稅人)來貸款,A公司法人收到貸款,由A公司法人轉(zhuǎn)入到我司公戶,所產(chǎn)生的利息我司支付給A公司法人,由其付給銀行,(我司和A公司老板為同一人,老板不是法人)請(qǐng)問我司收到的借款,以向A公司借款還是向個(gè)人借入賬呢,如何完善原始憑證呢。
老師,您好!我企業(yè)是承租方,5月份該不該繳納土地使用稅?
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師每月工資7千,年收入就是84000,這個(gè)個(gè)稅一直都是3百分之哇
請(qǐng)問小微企業(yè)沒有房租發(fā)票,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整填在哪一欄
老師,請(qǐng)問如何變更營(yíng)業(yè)范圍
您好,接到稅局電話,說城市配套費(fèi)沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
老師,24年的利潤(rùn)34萬,因稽查要調(diào)整成50萬,賬上要怎么調(diào)?我們賬上的成本費(fèi)用都是對(duì)公付款的?我要咋調(diào)呢