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報銷餐費的時候,為什么不是 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 而是 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金

2023-10-17 06:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 06:15

因為其他應(yīng)付款是資產(chǎn)負(fù)債表科目,還沒有實現(xiàn)損益的

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快賬用戶4979 追問 2023-10-17 07:01

為什么發(fā)放工資的時候,做賬時,其他應(yīng)收款—社保費,其他應(yīng)收款—住房公積金是在貸方的呢?不是應(yīng)該在借方,向員工應(yīng)該收回來的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 07:01

? 你不是在問餐費的問題嗎???

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因為其他應(yīng)付款是資產(chǎn)負(fù)債表科目,還沒有實現(xiàn)損益的
2023-10-17
同學(xué),你好 老板報銷時? 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:庫存現(xiàn)金
2023-09-06
同學(xué)好 報銷時用現(xiàn)金支付了就可以直接貸庫存現(xiàn)金。不用經(jīng)過過度科目其他應(yīng)付款。
2022-03-26
你好 這個處理正確的
2020-08-08
你好,正確的借管理費用貸庫存現(xiàn)金嗎?
2022-01-24
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