你好,A選項不正確,實報實銷
老師好,如果有差額,出差前借了10000元,回來還不夠,又現金付給他1000元(現金賬登支出1000元,報銷單上要寫明前面借支10000元,先現金支付1000元,蓋上現金付訖章) 借:管理費用 11000 貸:庫存現金 1000 貸:其它應收款 10000
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進項稅額63元,余額交回現金; 會計分錄 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 庫存現金 貸:其它應收賬款 請問這個庫存現金應該怎么算,謝謝
廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現金余款600元,結清以前預借款項。 兩種分錄答案我都知道 1.借:其他應收款 10000 貸:庫存現金 10000 2.借:管理費用 9400 庫存現金 600 貸:其他應收款 10000 我想知道寫這兩種分錄的原因
【例題?多選題】4月1日,某企業高管出差預借差旅費10000元,以庫存現金支付。10日出差歸來,報銷差旅費9000元,將剩余現金繳回。則下列處理不正確的有()A.借:管理費用10000貸:庫存現金10000B.借:其他應收款10000貸:庫存現金10000C.借:管理費用9000庫存現金10000貸:其他應收款10000D.借:銷售費用9000貸:庫存現金90001/15
(10)12月12日,行政部李芳報銷差旅費2100元,其中預借資金1600元,其余以現金付訖。10借:管理費用2100貸:庫存現金500其他應收款1600預借時:借:其他應收款1600貸:庫存現金1600怎么填記賬憑證
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師你好,這是多選題
不好意思,題目有點亂,給你完整分錄
好的,謝謝老師
這樣的話,D也不對,C選項應該是庫存現金多寫了一個0,分錄是對的