如果直接給付現(xiàn)金,就不需要過渡哈
老師,你好,報(bào)銷辦公費(fèi)的時(shí)候,如果是直接給報(bào),借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,如果個(gè)人墊付一段時(shí)間報(bào)銷的話,先 借管理費(fèi)用_辦公費(fèi),貸其他應(yīng)付款_個(gè)人,報(bào)銷時(shí),借:其他應(yīng)付款_個(gè)人,貸庫存現(xiàn)金,對(duì)嗎?
老師,公司員工直接拿票來報(bào)銷,我是直接借管理費(fèi)用xx,貸銀行存款,還是先用其他應(yīng)收款過渡一下,借其他應(yīng)收款xx員工,貸銀行存款,然后再借管理費(fèi)用xx,貸其他應(yīng)收款xx員工
會(huì)計(jì)小白請(qǐng)教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費(fèi)用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會(huì)計(jì)分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費(fèi)用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
老師你好!問下,寫會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
個(gè)人報(bào)銷辦公用品分錄可以:借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)、貸其他應(yīng)付款—Xx;借其他應(yīng)付款—xx、貸現(xiàn)金;可以通過“其他應(yīng)付款”過度嗎?還是直接借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、貨現(xiàn)金,謝謝
老師,我公司名下有輛汽車,我現(xiàn)在這個(gè)車賣給個(gè)人了, 二手車開具了二手車交易發(fā)票 ,因?yàn)槲业馁u價(jià)低于凈值,那么我是不是不需要繳納所得稅吧
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
財(cái)務(wù)對(duì)賬需要用電腦才行嗎
老師,第三小問計(jì)算敏感性負(fù)債時(shí)為什么不減去短期借款呢
請(qǐng)問老師老師講的Excel有版本區(qū)別嗎?身份證號(hào)碼文本格式為啥跟老師講的不一樣呢
老師,銷售綠化帶護(hù)欄開什么編碼的發(fā)票呢
無形資產(chǎn)是提尾不提頭 比如說2025年1月1號(hào)開始要計(jì)提幾個(gè)月的折舊 11個(gè)月吧
民間非營(yíng)利組織適用收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
老師好,夫妻買房想用公積金貸款,其中一方有穩(wěn)定工作有公積金,另一方?jīng)]有穩(wěn)定工作,這樣能貸下來嗎
老師好,匯算清繳因研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除退稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
如果過度一下,也可以嗎?
是的,可以的,不過,沒必要