不修改以前年度的年報 借預收賬款貸主營業務收入應交稅費 借應交稅費貸銀存 借稅金及附加貸應交稅費-城建稅/教育附加/地方教育 借應交稅費貸銀存 借營業外支出貸銀存
我公司執行的是小企業會計準則,今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入,需要確認收入,然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款,請問老師收入憑證怎么做,補繳稅款的憑證怎么做?謝謝
我公司執行的是小企業會計準則,今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入,需要確認收入,然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款,請問老師收入憑證怎么做,補繳稅款的憑證怎么做?謝謝
老師你好我們19年發票查出來有問題,22年1月更正了企業所得稅申報表,也補繳了稅款。請問下面這個補繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調增的收入需要怎么記賬呢?因為小企業會計準則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師,你好,今年補繳了2019年的增值稅,附加稅和所得稅,因為2019年業務已經發生但是當時沒有開發票給客戶,我們也沒有申報,2022年才開的發票,稅務部門要求我們更正2019年的收入,補繳了稅款和滯納金,我怎么做賬呢?我們執行的是企業會計準則
我們是房地產公司稽查局來查賬,然后我們補交了收入的增值稅及附加稅,還有房產稅的增值稅及附加稅,還有罰款滯納金,這些我要怎么記賬?需要確認收入嗎?都需要怎么寫分錄?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票???
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦