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請問,有老師了解固定資產一次性扣除后,電子稅務局的實操嗎?我們4月份購入一輛價值96萬的車,如果選擇在5月份一次性扣除也就是申報第2季度企業所得稅時應該填A105000調減92萬嗎?然后下個季度就開始調增了嗎?

2025-05-07 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-07 14:01

4 月購入 96 萬的車,5 月申報第二季度企業所得稅時: 第二季度:填寫《資產加速折舊、攤銷(扣除)優惠明細表》(A201020),資產原值填 96 萬,賬載折舊金額填 5.76 萬,一般折舊金額填 5.76 萬,加速折舊金額填 96 萬,納稅調減 90.24 萬,主表自動根據調減金額減少應納稅所得額,無需填 A105000 表。 后續季度:如第三季度,會計折舊 5.76 萬,填 A201020 表時,賬載折舊金額填 5.76 萬,一般折舊金額填 5.76 萬,加速折舊金額填 0,納稅調增 5.76 萬。要做好臺賬,年度匯算清繳時在 A105080 表匯總調整全年稅會差異。

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快賬用戶9706 追問 2025-05-07 14:09

老師5.76萬是三個月的折舊額嗎?96萬扣除凈殘值怎么算不出這個數?

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齊紅老師 解答 2025-05-07 14:10

盡量是不要一次性折舊 一次性折舊那多折舊的都要調增

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快賬用戶9706 追問 2025-05-07 14:17

嗯,是啊,聽起來快麻煩的,是不是往后沒個季度都要調增三個月的折舊額?匯算清繳的時候要把除了今年度賬載折舊以外的金額都要調增回去?

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齊紅老師 解答 2025-05-07 14:21

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶9706 追問 2025-05-07 15:12

老師,我還想請教一下,是不是假如今年的利潤不在增加,一次性扣除后,后續別的費用把提前抵扣的利潤都彌補了,2025年度就交不到所得稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-07 15:15

同學你好 對的 是這樣

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您好,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格只填寫會計折舊,體現納稅調增
2023-01-09
您好,您需要做納稅調增,填寫固定資產加速折舊(扣除)優惠表
2023-01-09
你好,可以在第三季度就一次扣除。會計上做資產核算按期計提折舊。稅務填寫季度申報表即可
2020-09-22
你好 反向調整分錄,把錯誤的反向做分錄,按正確的重新做。 這屬于會計政策與稅務政策存在的差異。做賬按會計政策來,該入固定資產就入固定資產,該提折舊提折舊。稅法允許一次性扣除,會產生應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債
2020-10-21
尊敬的學員您好!參考一下 小企業會計準則下,享受稅收優惠產生的稅會差異,直接調減應納稅所得額,少繳納企業所得稅即可。會計處理上,只需要根據企業實際繳納的稅款金額確認所得稅費用即可。賬面無需單獨反應稅會差異。
2023-01-15
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