您好,您需要做納稅調增,填寫固定資產加速折舊(扣除)優惠表
9月新增固定資產,所得稅季報時候需要填寫固定資產加速折舊優惠明細表里的固定資產500萬以下設備一次性扣除這個項目么?還是等到年度匯算再一次性扣除,把折舊金額調增利潤
公司去年11月購買的汽車作為固定資產入賬了,在第四季度企業所得稅申報時填了資產加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現在2022年第一季度企業所得稅申報時要不要填資產加速折舊表???
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去???另外在居民企業所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好! 如果我7月份購進30萬元的汽車,那么在居民企業所得稅(7月至9月季報)預繳申報表中,固定資產加速折舊(扣除)優惠表中固定資產一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒有新增固定資產一次性扣除,那固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表中固定資產一次性扣除表格中就不用填任何數字了,對嗎?還是需要把上季度的數字填進去???另外在居民企業所得稅預繳申報表(1月至12月)年報中的固定資產一次性扣除也要如實填寫的,對嗎
老師好,一季度有一次性扣除折舊業務,但企業所得稅季度預繳申報表中資產加速折舊攤銷表沒有填,現在二季度了想著用不用更正一下報表,二季度也有一次性扣除,陸續后面還會有固定資產折舊一次性扣除的,這樣的話是都不填了到明年匯算清繳再填還是更正了按季都填一下
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
會費票據發放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發票給我們,問我們這邊需要什么進項發票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業部,營業部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
納稅調增知道的,就是不知道怎么操作,還是在這個表格中操作嗎?
而且我不知道當前季度有新增固定資產一次性扣除,下個季度沒有就不用填寫了吧,年度報表中需要填寫嗎?
您好,是的,就是填寫會計折舊,不填寫稅法折舊