同學你好 這個不用調增的
公司去年11月購買的汽車作為固定資產入賬了,在第四季度企業所得稅申報時填了資產加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現在2022年第一季度企業所得稅申報時要不要填資產加速折舊表啊?
今年匯算清繳的時候做了固定資產一次性加速折舊,6月份申報企業所得稅的時候資產加速折舊攤銷表要不要填數據的?
老師 我在第二季度進行了固定資產一次性稅前扣除 第三季度所得稅申報表 加速折舊表怎么填
有個公司買了一輛車,在申報企業所得稅時選擇了固定資產加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報企業所得稅季度已經享受加速折舊一次性抵扣,現在的問題是2023年賬上繼續折舊嗎匯算清繳怎么調整
老師好,一季度有一次性扣除折舊業務,但企業所得稅季度預繳申報表中資產加速折舊攤銷表沒有填,現在二季度了想著用不用更正一下報表,二季度也有一次性扣除,陸續后面還會有固定資產折舊一次性扣除的,這樣的話是都不填了到明年匯算清繳再填還是更正了按季都填一下
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
不用再填表了嗎?
填表要填寫,但是不用調增
直接保存啊,沒填數據可以嗎?是去年買的,賬目也一次性折舊了,沒有分月折舊
我知道,直接按照一次性折舊的數據填寫,不用調增
那2022年第二季度時要不要這樣填寫了?要填到啥時不用填這個表了
不要了,填寫年度申報表一次就行
沒聽懂 我已經填了兩次了,你看一下我寫的
2021年11月購買的汽車,2022年1月申報第四季度所得稅填寫了一次加速折舊表,2022年4月匯算清繳填了一次
現在2022年4月進行第一季度企業所得稅申報是第三次填了,以后還有沒有第四次第五次啊?總共填幾次
只是年度匯算清繳的時候填一次
那現在2022年4月申報第一季度所得稅,你剛才不是讓繼續填加速折舊表嗎?
你自己翻上去看看記錄啊
我以為你現在報年度的,這個第一季度不填寫了
那現在是直接保存,不填數據嗎
嗯,這個不用填寫了,