你好,不需要那樣做的哈
我想咨詢下月末或年末進項稅額和銷項稅額轉出的處理,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉出未交增值稅的余額如何處理?
老師,我想咨詢個問題,月末需不需要把進項與銷項結轉至“應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅科目”
月末銷項稅額大于進項稅額時,結轉轉出未交增值稅時,是否要將應交稅費—應交增值稅(進項稅額)和應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)倆個科目結轉無余額?還是說這倆個科目不需要結轉,余額一直往后順延,就像固定資產科目一樣的
老師 您好,月末需要將應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目嗎?
老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉出,還是需要每月底做轉出,如果本月進項大于銷項月末借:未交增值稅貸:轉出未交增值稅,本月進項小于銷項借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
老師,公司是一般納稅人,采購一批貨物,(會計手里只有入庫單)現暫估10萬,后來發票來了,實際發票金額8萬,這個前后的賬務處理是什么
物流公司賣了一輛車,賣了5萬元,怎么寫會計分錄,可以記入成本嗎?
老師好,三代社保卡單位開通了集體申請,但公司有不交社保的員工,不交社保的是不是不用進行個人信息確認的填寫操作
老師,小規模公司,客戶在我們視頻號小店下單1980,要求開專票,就這樣給他開嗎
老師好,個體戶基本賬戶資金轉入個體戶法人,會收個體戶法人稅嗎
公司與公司之間得借款怎么做會計科目
老師,業務招待費超出部分可以以后年度扣除么?
哪位老師有空幫忙做一下題吧!麻煩您了,非常感謝
老師,我們公司去年的印花稅我在今年進行了補交,需要對去年的財報和企業所得稅年報進行調整嗎,應如何調整呢
在哪里可以下載電子稅務局呢,流程是什么
那么銷項稅額和進項稅額的余額會越滾越大的
不需要管那個,正確申報了增值稅就行哈