同學,你好 嗯嗯,需要的
老師,月末是否需要將銷項稅額與進項稅額的差額結轉到轉出未交增值稅,然后做這樣的一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?
老師,應交稅費-應交增值稅(減免稅款)月末咋結轉,,是先轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎,再從應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目轉到應交稅費--未交增值稅嗎
老師好,月末結轉增值稅是 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
老師 月底應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目嗎?
老師 您好,月末需要將應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目嗎?
一般納稅人,技術服務類合同,稅率是多少
請問老師工程預繳稅款這種,申報時候有什么特別的處理的嗎?謝謝
老師 一個消防器材改造提升工程 開票時名稱開什么 建站服務-消防工程 ? 我領導說市政加消防工程
做匯算填報:A105080 資產折舊,攤銷及納稅調增明細表固定資產原值欄是填寫本年購入的固定資產原值還是本年購入+以前年度的固定資產原值合計數?2~7欄中的所有固定資產資產原值是填寫本年購入金額還是本年+以前年度合計金額?
老師你好,我老板開了一間小酒吧。1月的時候開了一張發票給對方,1月時就確認了收入。后來3月,對方給我們公戶轉了這筆錢過來,銀行回單的附言寫:小電充電寶預付款。我現在的分錄要怎么做?
老師好,蔬菜生鮮超市用什么庫存和收銀系統比較好
我只有銀行流水怎么做帳
股東分紅個稅籌劃有沒有什么方法
老師,怎么查詢個稅完稅證明
老師,幫忙看看,上個月是這樣做的,這個月發票來了憑證怎么做?