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老師 您好,月末需要將應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目嗎?

2024-02-22 14:38
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2024-02-22 14:38

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同學,你好 嗯嗯,需要的
2024-02-22
所有3級科目都不需要結轉平的,正確申報增值稅就是了
2024-01-10
你好, 1.月末,無需將“應交稅費——應交增值稅”下設的明細科目余額轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,原明細科目(包括“銷項稅額”、“進項稅額”在內)余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-08-17
需要交稅才差額結轉到未交增值稅科目
2024-08-12
你好,沒錯,可以按照您說的這么做。
2022-07-11
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