你好,你暫估入庫是暫估63萬的貨物。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
月底走貨物到庫,尚未收到發票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應付賬款10萬。借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。下月發票還是未收到,但是有確認收入和成本。結轉成本憑證,借主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業務成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發票未到貨物已入庫,本月結轉了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉入成本吧
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
請問,我們商貿企業一般人,每月開票100多萬,但外賬庫存+暫估有200多萬,我怎么老覺得不對勁,就算有足夠的票把這些暫估沖了,也是200多萬,我搞不明白其中的邏輯,開票100多萬,怎么會有200多萬庫存
老師,請問一下,我們公司才營業,上月12月到了一批貨63萬多,就是庫存商品63萬,12月只開出了200元的發票就是收入,請問那我暫估入庫是暫估這63萬的貨還是就只暫估這200元的成本
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬