您好,如果無(wú)法收回的就是這么做賬
老師咨詢個(gè)事:19年掛的賬,20年來(lái)的票,實(shí)際是19年的費(fèi)用,但是我沒(méi)有會(huì)計(jì)處理在先,我們3月份準(zhǔn)備注銷這家公司了,匯算清繳的時(shí)候這筆發(fā)票可以放在19年沖減費(fèi)用嗎?19年做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款 20年2月來(lái)票做的一筆分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款
老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個(gè)人。當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個(gè)人往來(lái)—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來(lái)了。可以這樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無(wú)票支出 借:營(yíng)業(yè)外支出—無(wú)票費(fèi)用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人往來(lái)-A 20000 營(yíng)業(yè)外支出——無(wú)票費(fèi)用的金額為匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增的金額
我上一個(gè)問(wèn)題再問(wèn)一下提莫老師:老師,這個(gè)2022年虛開(kāi)出來(lái)的16萬(wàn)多,我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎?對(duì)于虛開(kāi)出來(lái)的這16萬(wàn)元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)。 借 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)元,貸 營(yíng)業(yè)外收入16萬(wàn)元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個(gè)企業(yè)所得稅繳納了,缺點(diǎn)就是掛在往來(lái)賬里的其他應(yīng)收款(買房人)。這個(gè)錢是收不到的,只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎?
老師,我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬(wàn),當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬(wàn),幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過(guò)后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊(cè)時(shí):借:銀行 550萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 550萬(wàn),轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬(wàn),因?yàn)楣敬蛩阕N了,后來(lái)我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬(wàn),貸:銀行 550萬(wàn),把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷,我聽(tīng)其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬(wàn),做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬(wàn)的款項(xiàng),會(huì)有問(wèn)題嗎?
提問(wèn)# 一、稽查補(bǔ)查稅,其中補(bǔ)繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問(wèn)題1:企業(yè)會(huì)計(jì)入賬借:營(yíng)業(yè)外支出~滯納金 10萬(wàn)元,貸:銀行存款 10萬(wàn)元。 同時(shí),這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出~滯納金科目這個(gè)可以直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)嗎?還是說(shuō)掛在營(yíng)業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問(wèn)題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過(guò)三年了,確定余額收不回來(lái)了,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過(guò)以前年度損益科目過(guò)度,沖減未分配利潤(rùn)嗎?還是只能掛在營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目,等匯算清繳時(shí)候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來(lái),又沒(méi)有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會(huì)計(jì)分錄和對(duì)企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
老師:我想問(wèn)一下,我們公司的房租每月分?jǐn)傁聛?lái)劃到94000 ,但是我們目前沒(méi)有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬(wàn)多,因?yàn)樽獾氖堑谌剑戏诫娋W(wǎng)開(kāi)的發(fā)票也是開(kāi)給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒(méi)有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
老師,麻煩您看清楚一下,我說(shuō)的內(nèi)容。當(dāng)時(shí)支付給農(nóng)民工的工資掛賬,
對(duì)啊,我的意思您不是其他應(yīng)收款無(wú)法收回了嗎,就是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出