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老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個人。當(dāng)時做的分錄是,借:其他應(yīng)收款—個人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了。可以這樣做嗎?摘要:A借款轉(zhuǎn)無票支出 借:營業(yè)外支出—無票費(fèi)用 20000 貸:其他應(yīng)收款—個人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費(fèi)用的金額為匯算清繳時納稅調(diào)增的金額

2021-02-18 11:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-18 11:07

同學(xué)你好 可以這樣做的

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同學(xué)你好 可以這樣做的
2021-02-18
您好 可以按您說的這樣處理
2021-05-24
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查調(diào)整) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)稽查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4、計提企業(yè)所得稅,分錄是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 5、繳納增值稅、企業(yè)所得稅及增值稅附加稅,以及稅款滯納金的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 6、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-09-27
您好,可以調(diào)到管理費(fèi)用里,但這些都是沒有發(fā)票的,在年度匯繳時需要納稅調(diào)增的哦
2024-03-06
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