你好,是的,這個你借預付賬款,應交稅費,應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款,然后每個月攤銷就可以了。
老師,是這樣的,我們公司和勞務公司簽訂了一年的合同,服務期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發票9萬,我們也付款了,這個90萬我們可以一次性入成本費用嗎?
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現在還有3月份到6月份四個月的發票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規模正式更改為一般納稅人,現在對方要求我們按合同來,開3個點的發票給他,但是我們現在已經是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
有一份經營租賃合同,從9月份開始租賃期開始,我方是出租方,合同約定按承租方年營業額收取租金,600萬以下按5%收取租金,600到800按6%收取租金,800以上按7%收取租金,當年租賃不滿12個月,按該年度營業額比較基數調整,年按月計算,想問一下這個調整怎么計算呢? 比如到今年12月底,承租方營業額為200萬,那我們要收他們多少租金?
老師好,我司是小規模企業,2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時不開票,但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們,他還貨款時就需要開票)請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務要如何處理?分錄要怎樣寫?
我們有一份租賃合同,租賃期是2023年6月~2024年6月,合同金額12萬,但是對方2023年6月就給我們開了12萬的發票,按照權責發生制的要求,我們可以按月分攤成本入賬嗎?這種怎么記賬?
個稅一年收入不達12萬免個稅是嗎?
運輸公司的進項油費和通行費進行抵扣了,沒有記入成本,怎么寫會計分錄
老師,我們是一般納稅人,從農戶手里直接收的水果,看的免稅普票,怎么抵扣
樸老師,問一下個稅代扣代繳手續費退稅,具體分錄怎么做的?
運輸公司的通行費油費進項票抵扣稅額了,不計入成本可以嗎?
老師,請問我們注冊資金是10萬,還差1000沒有實繳到位,我們給銀行貸款200萬,貸款利息支出,扣除比例怎么算啊
郭老師,我們注冊兩個人的有限公司,我要選1130有限責任公司,還是1152有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
之前的課程回播在哪里
公司半年沒有經營收入了,偶爾有交際應酬費用入賬,可以嗎
個人代開勞務發票要交什么稅呀?
如果是沒有付錢呢
你好,那你貸方記入應付賬款就可以了。