你好,這個非學歷教育屬于生活服務,你這個生活服務類太大了。
11:50問答詳情11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發過程中需要的材料,水電費,研發的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關軟件進項是否可以是虛開發票嗎?老師這是實際發生的,請你不要答非所問哦
老師你們好,我是一位家長,我們單位有項福利能給自家孩子報銷部分幼兒園學費,請問一下幼兒園開具的發票名稱為生活服務*托育服務費,單位不給報銷。一定要我寫成非學歷教育服務*保教費才給報銷。這兩個名稱有區別嗎,能讓幼兒園的會計改嗎?
老師你好,我是一位家長,我們單位有項福利能給自家孩子報銷部分幼兒園學費,請問一下幼兒園開具的發票名稱為生活服務*托育服務費,單位不給報銷。一定要我寫成非學歷教育服務*保教費才給報銷。這兩個名稱有區別嗎,能讓幼兒園的會計改嗎。之前因為備注填寫錯誤就重開了一回,再次提交給單位又說名稱不行,還能再重開嗎?會計這樣的重開發票違反稅法的相關規定嗎?還是我有需求重開他不給開是違規的?老師現在在中間說開不了了,說她管這個是越權了。問我之前為啥不問清楚,可我又不是學會計的,我沒有這個思想認識,我就覺得,會計應該是懂怎么開發票的,沒想到企業單位的會計和幼兒園的會計對幼托費的理解還不一樣。
我們單位有項福利能給自家孩子報銷部分幼兒園學費,請問一下幼兒園開具的發票名稱為生活服務*托育服務費,單位不給報銷。一定要我寫成非學歷教育服務*保教費才給報銷。您剛才說單位這么做是對的,按福利報銷。寫成生活服務*托育服務費是跟公司經營不相干的。我理解不了不相干是什么意思,是這個幼兒園不規范是嗎?還有就是他開的發票不符合我報銷的情況,又不給我重新開發票幼兒園會計違規了嗎?
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區,里面會有應該食物區,是別人合作,別人銷售她們請營業員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統里收銀,方便監控。但是從我們收銀系統走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發票,包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區,報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊,所以我認為食物區肯定要規劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現在稅務查出來按照稅務要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發票入什么科目?
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,企業所得稅匯算清繳是不是就是申報企業所得稅?電子稅務局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關系還是非雇傭關系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發票?
企業處于暫時停產過程中,生產車間的員工均在打掃衛生,清理車間雜物等,此時的員工工資應計入哪個科目?如何結轉成本。
請問我們是制造業廠,前幾年工廠使用過的水泥現在結算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調贈財務費用?,F在申報年度財務報表。那我原來報的第四季度財報中的財務費用是不是就要去掉,然后交稅???
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調整吧?