您好,分到每月計提 費用, 借:管理費用-勞務費 10000/12 貸:應付職工薪酬-勞務費 10000/12 支付時 借 :應付職工薪酬-勞務費 5000 貸:銀行 5000 個稅倒沒事,我們取得5000發票時一起申報好了,預繳都是20%,計算 5000*(1-20%)*20%
老師你好,A公司與B公司簽訂技術合同,合同總金額是10萬,A公司在2019年6月簽訂并提前預付2萬元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未開發票給A公司,現在已到2021年1月也未支付給B公司,想請問下,現在該怎么調整做賬呢?當時預付的時候是借:預付賬款 貸:銀行存款。
老師,請問一下我們跟廣告公司簽了一年期合同約四期付款,每期付1萬,然后他們每個月給我們開一萬的發票,請問每個月收到發票怎么做賬?
你好老師,請教一下。如果公司單方面要跟我解除勞動合同。我在職不滿6個月,公司應該給員工半個月的經濟補償金,但是如果簽約的3年以上的合同(合同規定有6個月的試用期)。那公司以試用期不合格的理由讓員工走,還需要支付額外支付半個月的經濟補償金嗎
請問一下老師,我們跟專家簽勞動合同,一個月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個怎么做賬申報個稅啊
老師,請問一下我們公司的專家工資是一年一次性支付的,職工合同日期是2023年12月5日到2024年12月5日,支付日期是2024年1月支付15000元,請問一下老師這個工資怎么做,怎么申報個稅
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
不對,我簽的是勞動合同,職工合同,不是勞務合同啊
1.我個稅是直接申報5000對吧,但是賬務進行分攤,每個月計提是嗎, 2.那工資表是只需要發的那個月直接做5000,之后每個月不需要做工資表,直接計提嗎,不需要附件,還是怎么做呢
哦哦,勞務合同是 借:管理費用-工資 10000/12 貸:應付職工薪酬-工資 10000/12 2.不是,工資每月1000,我說可以一起申報,因為不給您交社保,社保局會找麻煩的,附件就是跟大家一起的工資匯總表
不是我8月付了5000元半年工資,9月做工資表的時候我是做5000元還是833元,,個稅申報是5000元還是833元
您好,工資表一起在9月申報(申報好后辦理離職,因為只發工資不交社保,社保局會找麻煩的),但按月計提工資費用(權責發生制),
1.他是退休人員,本來就不需要交社保啊 2.你沒有回答我的問題啊,個稅工資申報多少 3.我可以單獨做一張專家工資嗎
您好,1.退休就不?影響社保了 2.那申報833/月 3.可以,但是申報是全員一起申報的
分錄是做 付xxx半年工資 借:應付職工薪酬5000 貸:銀行 5000 之后每月計提 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 個稅申報也是每個月分攤申報
您好,可以的哦,我們這個就是權責發生制