這種情況需要將農(nóng)民工工資納入全年平均人數(shù)計(jì)算。若加進(jìn)農(nóng)民工后仍不超過(guò)30人,無(wú)需更正全年申報(bào)。只需在當(dāng)前申報(bào)中反映正確數(shù)據(jù)即可。
一、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)的納稅人,無(wú)論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【33.2】萬(wàn)元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【29】萬(wàn)元,請(qǐng)核實(shí)。四、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。年報(bào)的時(shí)候提出這個(gè)是要怎么改這個(gè)要更改也改不了
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒(méi)有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢(qián)時(shí)候就多發(fā),沒(méi)錢(qián)時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
老師,去年12月的項(xiàng)目有一部分是購(gòu)進(jìn)材料一部分人工,當(dāng)時(shí)計(jì)提了農(nóng)民工工資也申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在甲方撥款把項(xiàng)目款全額撥到基本戶了,農(nóng)民工公戶沒(méi)撥錢(qián),匯算清繳前發(fā)不掉工資的話要納稅調(diào)整,這個(gè)再怎么處理啊
老師,兩個(gè)問(wèn)題。1、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)給投資人申報(bào)了工資薪金,這個(gè)工資薪金計(jì)入管理費(fèi)用,年度經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳把投資人工資調(diào)增上去,比如法人工資一年做了2萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表里管理費(fèi)用3萬(wàn)其中有投資人的2萬(wàn),匯算清繳調(diào)增2萬(wàn),那去年財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)數(shù)不就對(duì)不起來(lái),還需要更正12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,但是個(gè)人獨(dú)資匯算清繳沒(méi)有年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這數(shù)怎么改呢,是不是去年財(cái)務(wù)報(bào)表不改,只在當(dāng)年報(bào)表中體現(xiàn)未分配利潤(rùn)多一萬(wàn)啊 2、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年底有未分配利潤(rùn),這個(gè)必須要轉(zhuǎn)給投資人嗎讓未分配利潤(rùn)為0嗎
你好,老師,去年成立的公司,是做旅游的,就一個(gè)人的這種,當(dāng)時(shí)4月份開(kāi)具發(fā)票80100,個(gè)稅系統(tǒng)從5月份申報(bào)的個(gè)稅,每個(gè)月按5000申報(bào)到10月份,最后兩個(gè)月工資報(bào)完和計(jì)提的數(shù)據(jù)一致,也繳納了個(gè)稅。當(dāng)時(shí)第二季度計(jì)提60000的工資作為成本,第二季度按17700預(yù)繳所得稅885,現(xiàn)在做匯算清繳要涉及到退稅,我這個(gè)項(xiàng)目有沒(méi)有問(wèn)題?是否需要在匯算清繳進(jìn)行調(diào)整
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷(xiāo)時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷(xiāo)所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷(xiāo)時(shí)繳納的稅款不填寫(xiě)在報(bào)表中可以嗎?
老師,辦理注銷(xiāo)是用法人的號(hào)辦理還是用辦稅員的號(hào)辦理?那個(gè)合適些?
請(qǐng)問(wèn)一下所得稅相關(guān)問(wèn)題,我公司去年計(jì)提了企業(yè)年金,但今年匯算清繳前無(wú)法繳出,預(yù)計(jì)會(huì)在年終繳納,今年實(shí)際繳納的時(shí)候是不是要調(diào)增應(yīng)稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會(huì)計(jì)提當(dāng)年的年金,明年預(yù)計(jì)會(huì)在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應(yīng)將今年實(shí)際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調(diào)整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務(wù)怎么處理?可以做到遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,機(jī)械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個(gè)月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計(jì)算成本比較好?如果用訂單法,一個(gè)訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個(gè)產(chǎn)品要單獨(dú)核算出成本嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下工地申請(qǐng)個(gè)體戶可以申請(qǐng)嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費(fèi)在用,也沒(méi)有開(kāi)租賃發(fā)票,這個(gè)不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時(shí)的成本就只有原材料,運(yùn)費(fèi),人工工資,這個(gè)廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個(gè)合并報(bào)表模板不知道怎么使用,請(qǐng)問(wèn)老師有教程嗎?
老師您好,個(gè)體都需要申報(bào)哪些,是季度申報(bào)嗎
我是一般納稅人購(gòu)進(jìn)S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷(xiāo)售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開(kāi)票,稅率分別是多少
加進(jìn)農(nóng)民工后平均人數(shù)仍不超過(guò)30人,無(wú)需更正申報(bào)季度所得稅和年度匯算清繳,只需在當(dāng)前申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)把農(nóng)民工人數(shù)加進(jìn)去就可以!老師,是這個(gè)意思嗎?理解的對(duì)嗎?
理解正確!加農(nóng)民工人數(shù)后,如總?cè)藬?shù)未超30,無(wú)需更正前申報(bào),只需在下一次申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)更新人數(shù)信息即可。
老師,上年在職職工人數(shù)這里把農(nóng)民工人數(shù)平均后加進(jìn)去就跟年報(bào)中的人數(shù)不一致了,這個(gè)要緊嗎?要怎么處理?
更改后和個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)人數(shù)一致了,但跟年報(bào)不一致,這種情況人數(shù)不超過(guò)30人,不涉及繳稅,給主管稅務(wù)局匯報(bào)一下寫(xiě)個(gè)說(shuō)明可以嗎?
沒(méi)問(wèn)題,只要確保所有申報(bào)都準(zhǔn)確就行。不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)不完全一致很正常,特別是涉及平均數(shù)時(shí)。只要申報(bào)無(wú)誤,且符合政策規(guī)定,向稅務(wù)局解釋清楚情況即可。
您的理解是正確的。在不同系統(tǒng)間,由于計(jì)算方式或數(shù)據(jù)錄入的不同,可能會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)數(shù)據(jù)不完全一致的情況。特別是在涉及到平均數(shù)、累計(jì)數(shù)等統(tǒng)計(jì)性數(shù)據(jù)時(shí),這種差異更為常見(jiàn)。 對(duì)于您提到的情況,如果更改后的人數(shù)不超過(guò)30人,并且符合當(dāng)?shù)仃P(guān)于殘疾人就業(yè)保障金的政策要求,同時(shí)所有申報(bào)均準(zhǔn)確無(wú)誤,那么您向主管稅務(wù)局提交說(shuō)明是可行的做法。您可以詳細(xì)解釋各個(gè)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)差異的原因,并強(qiáng)調(diào)您所采用的數(shù)據(jù)是基于合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行的。 在日常工作中,保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)的良好溝通是非常重要的。遇到類(lèi)似情況時(shí),主動(dòng)匯報(bào)并提供清晰的解釋,通常能夠得到理解和認(rèn)可。確保所有的申報(bào)都遵循了相關(guān)的法律法規(guī)和政策要求,這樣即使數(shù)據(jù)在某些系統(tǒng)間存在細(xì)微差異,也不會(huì)構(gòu)成問(wèn)題。 總之,關(guān)鍵在于確保所有申報(bào)的最終結(jié)果符合要求,并且能夠提供足夠的證據(jù)證明您的操作是基于合規(guī)性和準(zhǔn)確性的考量。如果有任何不確定的地方,建議直接咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)以獲得最準(zhǔn)確的指導(dǎo)。
導(dǎo)致這個(gè)原因主要是我們申報(bào)季度所得稅時(shí)把農(nóng)民工人數(shù)沒(méi)算進(jìn)去,不知道農(nóng)民工人數(shù)要不要算,雖然按工資薪金申報(bào),屬于季節(jié)性的,所以季度申報(bào)從來(lái)沒(méi)加進(jìn)去,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)殘保金人數(shù)不一致了,還是自身不專業(yè)導(dǎo)致的,所以不知道怎么處理
確保農(nóng)民工工資計(jì)入總?cè)藬?shù),季度所得稅和殘保金申報(bào)需一致。不專業(yè)導(dǎo)致的數(shù)據(jù)差異,應(yīng)重新核對(duì),確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。
去年農(nóng)民工人數(shù)沒(méi)有計(jì)入季度所得稅從業(yè)人數(shù),申報(bào)殘保金把農(nóng)民工人數(shù)加進(jìn)去(不超過(guò)30人),這種情況需不需要更正申報(bào)去年的季度所得稅和年報(bào)
如果農(nóng)民工人數(shù)不超過(guò)30,加進(jìn)去后申報(bào)無(wú)誤,無(wú)需更正去年季度所得稅和年報(bào)。直接按正確數(shù)據(jù)申報(bào)殘保金即可。
好的,謝謝老師。這個(gè)情況要不要給專管員說(shuō)一聲,還是直接按正確數(shù)申報(bào)了即可
直接按正確數(shù)申報(bào)即可。若有疑問(wèn),可簡(jiǎn)述情況給專管員,確認(rèn)無(wú)誤后再申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用謝!如果申報(bào)有誤,補(bǔ)正就好。直接按正確數(shù)據(jù)申報(bào)即可,若有疑問(wèn),簡(jiǎn)單告知專管員確認(rèn)。