同學,你好 該如何調整賬務,分錄怎么做? 先紅沖之前的分錄,再根據開具的發票重新做 申報的話,無票收入填負數,開具的發票正常申報
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應把原來開的發票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發票75000元給客戶,并于當月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發票,自己開具了負數發票,那我這個負數發票應該怎么做分錄呢
4甲公司2020年6月15日銷售A商品一批,增值稅專用發票上注明售價為250000元,增值稅稅額為32500元。該批商品成本為176000元。2020年7月16日,該商品質量出現嚴重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司尚未確認收入及收款,同意退貨,于退貨當日按規定向客戶開具了增值稅專用發票(紅字)。假定不考慮其他因素,編制甲公司的會計分錄。要求:編制甲公司相關的會計分錄
企業在今年1月份時,收到一筆貨款,當時客戶不要開發票,我司就做了無票收入,并繳納了一個點的增值稅。到5月份時,客戶又說要開發票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個點的稅金。那這個賬務和申報應該如何做?
老師你好,我公司有一筆2021年12月的預收款未開票收入500萬,現在要做賬,如果現在做到當月,借預收貸以前年度損益調整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去產成品下到哪個月,有點不太懂,因為報表稅務局要求改2021年12月的報表,只是賬做到這個月
去年12月份本公司銷售一批產品總共4萬元,當時客戶要求不開票,在12月當月確認為無票收入申報增值稅,但今年7月份客戶又要求開票,該如何調整賬務,分錄怎么做?
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎