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去年12月份本公司銷售一批產品總共4萬元,當時客戶要求不開票,在12月當月確認為無票收入申報增值稅,但今年7月份客戶又要求開票,該如何調整賬務,分錄怎么做?

2024-08-23 14:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-23 14:09

同學,你好 該如何調整賬務,分錄怎么做? 先紅沖之前的分錄,再根據開具的發票重新做 申報的話,無票收入填負數,開具的發票正常申報

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同學,你好 該如何調整賬務,分錄怎么做? 先紅沖之前的分錄,再根據開具的發票重新做 申報的話,無票收入填負數,開具的發票正常申報
2024-08-23
你好!這個你要去找管理員,看他的要求,不然你容易重復交稅
2022-06-15
同學你好 開天貓積分的發票就行了
2021-03-15
如果是去年的業務就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,金額紅字 新開的發票借應收賬款等? 貸以前年度損益調整? 應交稅費
2022-05-09
您好,開具發票的當期應該按照全額確認收入,借:應收賬款 貸:主營業務收入 每一期回款沖減應收賬款,借:銀行存款 貸:應收賬款 11、12月份重復計算收入的話,可以通過以前年度損益調整科目進行調整 ,借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021-04-11
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