你好,同學 可以直接掛往來款
你好,我公司有個員工調崗調到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調的新公司那邊發的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現在沒給我們。我們應該怎么做這筆賬務。用其他應收款還是其他應付賬款來做呢
老師,我們公司三個股東,之前實收資本是55萬,現在有個股東要退出,他之前投資的20萬也轉給他,我們在拉了另外一個股東進來,新股東不投錢進來,實收資本要怎么分配呢
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個自然人股東,但是老板的另外一家公司轉了很多錢進來,備注往來款,其實就是投資款,掛了好多在其他應收款,我們現在因為要貸款,要把其他應收款降低,我們可以把老板另一家公司轉來的錢怎么掛呢
老板新買回一個公司,公司名稱不變,原公司有一筆退款退到我們公戶上,現在需要把這筆資金退還給原來的股東,這筆錢我們公司去銀行買銀行承兌匯票,然后轉給b公司,b公司再背書給愿股東,這樣可以嗎?會有什么風險嗎
老師,請問我們公司對另外一個公司的投資款只有400萬,但是我們支付了450萬,那多的這50萬我把他退出來作為借款可以嗎,之前我已經入賬到長期股權投資450萬,現在訂正過來
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
就是不知道掛到哪個往來科目里面
我借其他應收款,其他貸其他應付款,其他可以嗎?
我借其他應收款,其他貸其他應付款,其他可以嗎? 可以的
老師,之前會計留下來的固定資產,里面好多東西都沒有了,賬上還有錢數,現在我想把已經沒有的實物清理了,還有好多的原值數不對,這個怎樣做呢?
可以做報廢處理的,同學
報廢處理的會計分錄怎樣寫?
借營業外支出 累計折舊 貸固定資產
固定資產折舊表上凈值為負數。還有一些已經計提完折舊的凈值還有余額,這些怎么處理呢?
處理方式 借累計折舊 貸固定資產
老師,可能我問的這個問題沒有說明白,固定資產凈值為負數和已經折舊完年限的固定資產,這些凈值需要清理嗎?
需要清理的,反方向結轉到營業外收支里面
那就是說清理完之后,固定資產折舊表上就沒有這個具體的明細了,對嗎?
還有一些固定資產,剛開始的原值都不對,比如小汽車之前的原值為十萬,折舊了42個月之后,現在凈值還有六萬多,但實際上凈值應該不到一萬塊錢,那像這種情況怎樣調整賬呢?
那就是說清理完之后,固定資產折舊表上就沒有這個具體的明細了,對嗎? 是的