以后年度沒(méi)有計(jì)提折舊,不需要做納稅調(diào)增了
聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)單價(jià)500萬(wàn)以下可以一次性扣除,但匯算清繳時(shí)還是要調(diào)增?
老師,想問(wèn)下500W以?xún)?nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,如果我的固定資產(chǎn)是今年12月購(gòu)進(jìn)的,折舊開(kāi)始時(shí)間是2022年1月,那2021年度匯算清繳固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?還是2022年度匯算清繳才可以一次性扣除,需要折舊開(kāi)始期間和匯算清繳年度一致?
老師剛報(bào)的企業(yè)所得稅 固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性扣除,我這次季度放棄了 年度匯算清繳還可以一次性扣除嗎
固定資產(chǎn)500萬(wàn)元以下的匯算清繳時(shí)可不可以不一次性扣除
老師,購(gòu)買(mǎi)的500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn),沒(méi)有選擇在第一次折舊所在年份做匯算清繳時(shí)一次性扣除,,后一年度該匯算清繳時(shí)選擇一次性扣除嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問(wèn)一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無(wú)關(guān)的收入、支出,還要給甲方開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請(qǐng)問(wèn)取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開(kāi)給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫(xiě)單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開(kāi)這個(gè)商品名稱(chēng)215就可以了
請(qǐng)問(wèn)這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開(kāi)出來(lái),4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開(kāi)具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫(kù)存150,賣(mài)出去300支,之前的庫(kù)存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒(méi)有地教稅和車(chē)輛購(gòu)置稅,這些是不用填寫(xiě)嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對(duì)嗎,比如說(shuō)我們雖然這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬(wàn),那么我們不用交增值稅對(duì)嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫(xiě)個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫(xiě)的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
意思如果會(huì)計(jì)是按年正常計(jì)提折舊,稅法是一次性扣除,需要每年把會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊調(diào)增
如果會(huì)計(jì)和稅法都是按年計(jì)提折舊,就不需要調(diào)增
如果會(huì)計(jì)和稅法都是一次計(jì)提折舊,也不需要,因?yàn)椴淮嬖诓町?
我理解的對(duì)么
是的,就是那樣理解的