您好,這種情況把多計提的5元的會計分錄沖銷
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費19000,繳納時 借 應(yīng)交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務(wù)報表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進費用,賬務(wù)處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價稅合計58000的專票,當(dāng)時已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護建設(shè)稅的稅金,但是沒有預(yù)交著教育費,地方教育費,印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個稅種的稅金了? 對于小規(guī)模納稅人的教育費,地方教育費附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅怎么繳納呢?
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤,3月份賬務(wù)處理如下: 借:管理費用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:管理費用280(紅字) 在第一季度減免稅明細(xì)表里填寫了280,但是實際抵減額沒有填寫,數(shù)據(jù)為0。(因為本期不用納稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務(wù)局“稅費申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認(rèn)繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
請問老師,甲單位要注銷,有其他應(yīng)收款-個人股東張三200萬。稅務(wù)注銷時未清理干凈。稅務(wù)查賬3年后,仍未注銷成功。請問老師,如果個人股東歸還了這200萬。可以再做注銷嗎?
你好 請問成本核算 要怎么算,有材料成本 有預(yù)估的人工成本,需要根本大概的成本報價要怎么做
老師好,問下資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是不是全部調(diào)整到其他應(yīng)付款里面,然后,其他應(yīng)收款是0,對嗎?
老師,銷售五金材料開什么項目名稱的發(fā)票呢
如果借:庫存商品 90 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)8.1 貸:應(yīng)付賬款 98.1 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)9 那么完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫的
匯算清繳,計入營業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計入營業(yè)外收入了,匯算清繳時填寫那個表合理
請問老師,新公司沒開過票,要票種核定,在網(wǎng)上核定嗎?我現(xiàn)在點擊領(lǐng)用發(fā)票,單子稅務(wù)局提示到大廳取票,什么意思
9001認(rèn)證人員到公司來的車費報銷等。計入業(yè)務(wù)費嘛
兩道題,都是不征稅處理的問題,為什么一個做錯了不做納稅調(diào)整,一個作對了需要納稅調(diào)整?請老師指教
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
印花稅與所得稅同樣操作是嗎?
對,沒錯,都是這么操作的。
另外,想請問一下,小規(guī)模納稅按季度報稅的,可以按季度計提增值稅、印花稅及企業(yè)所得稅嗎?不然增值稅附加當(dāng)月無法確認(rèn)是否超限,是否需要計提?
沒問題,這個就是按季度來計提的。