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老師好!想問下如果低于3000我做賬的時候,做到費用里,還是做到固定資產里,什么區別呀? 2.工資表,月底出納做還是我做?計提工資月末我就要做出來,可是出納沒給我工資表怎么做呢? 3.工資表在我們的講課資料里,我看挺簡單的,實際能不能講講具體那個工資是怎么核算出來的呢 4.月末計提工資這個工作必須做? 5.老師,能不能把講課的時候,您用到的付款申請單,出資證明書,工資分配表,攤銷表,折舊表,就是就是所有我們會計學堂自己做的表,能不能分享到給我們呢,謝謝 6.老師,采購部找我報銷的時候,有采購合同給我,讓我付款,可是月底才給我發票,我先做賬,等給我發票的時候它是所有采購總金額的發票,不是單次采購金額的發票,怎么弄啊?就是這次我付款的金額,和發票金額不一致,怎么弄呢?謝謝

2024-07-04 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 17:49

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齊紅老師 解答 2024-07-04 18:06

1會計準則上對固定資產并沒有具體數額的規定,鑒定是否計入固定資產要看1)與固定資產有關的經濟利益很可能就去企業2)成本能可靠計量,使用時間超過12個月 2,這個要看你們公司的工作是怎么分配,一般來說工資表是人力資源部做的,關于工資的計提,你可以大差不差的計提一個數,確認具體數值時,可以調整差額,你也可也跟老板提議讓出納配合盡量月底前做出來,這個可以靈活處理。 3關于工資表的制作具體要參照公司的管理制度,每個公司都不一樣,你根據你們公司具體的情況制作就好,基本的思路就是實發工資=應發工資-社保公積金-其他扣款-個稅 4計提工資這個月末是必須做的 5這個我可以幫您問一下學堂這邊,或者你也可以問你的課程顧問,能方便說一下您相關課程的名稱老師嗎 6你掛到預付賬款就可以,月底拿回票來沖減預付賬款就可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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