你好同學正在解答請稍等
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
1會計準則上對固定資產并沒有具體數額的規定,鑒定是否計入固定資產要看1)與固定資產有關的經濟利益很可能就去企業2)成本能可靠計量,使用時間超過12個月 2,這個要看你們公司的工作是怎么分配,一般來說工資表是人力資源部做的,關于工資的計提,你可以大差不差的計提一個數,確認具體數值時,可以調整差額,你也可也跟老板提議讓出納配合盡量月底前做出來,這個可以靈活處理。 3關于工資表的制作具體要參照公司的管理制度,每個公司都不一樣,你根據你們公司具體的情況制作就好,基本的思路就是實發工資=應發工資-社保公積金-其他扣款-個稅 4計提工資這個月末是必須做的 5這個我可以幫您問一下學堂這邊,或者你也可以問你的課程顧問,能方便說一下您相關課程的名稱老師嗎 6你掛到預付賬款就可以,月底拿回票來沖減預付賬款就可以