您好,這個的話是按照免稅申報,這個跨區域預繳的稅款退回來
是一戶跨區域報驗戶,在前臺改過一次預繳增值稅申報表,后面退稅的時候又按照完稅證強制退了所有預繳的稅款。現在要辦理注銷,結果因為改過報表的緣故,又產生了一筆待退的稅款。該怎么處理
老師,請問下2023年新政策下小規模納稅人開具了3%的普票和免稅發票,季度已經超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
你好 老師 我們去年6月份和8月份開了35.16+35.16萬元建筑發票 當時沒有做跨區域報告,沒有在云南稅務預繳2%,增值稅,已經在公司注冊地貴州稅務局按照9%,申報了增值 這是要不要再到云南稅務局繳呢?預繳2%增值稅呢?
老師 小規模納稅稅人 跨縣市提供建筑服務 按季度申報增值稅 季度銷售額超過30萬元 ,預繳增值稅時 用3%法人稅率還是1%,申報時適用1%的稅率吧
小規模納稅人,跨區域建筑,按照政策,月超過10萬,需要預繳增值稅,我們預繳了,但是季度完了,沒有超過30萬元,我們報增值稅報表的時候,是免稅的,請問,是按照免稅申報,然后把跨區域預繳的稅款退回來嗎,還是按照有稅的申報
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
那以后超過10萬,未超過30萬,能不能不要預繳,麻煩著
是可以的,未超過30萬,可以不預交的這個