您好 應(yīng)該在異地預(yù)交的 不然到時(shí)候工程所在地稅務(wù)局也會(huì)找您的
請(qǐng)問郭老師:昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè),現(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目在興寧區(qū),公司注冊(cè)地在江南區(qū),有外經(jīng)證。1、6月份零申報(bào),7月份沒開票應(yīng)該也是零申報(bào)?2、8月份有開票,稅率是9%,稅金是27000元,沒有銷項(xiàng)稅,到時(shí)間申報(bào)8月份賬,假如沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么申報(bào),有沒有考慮預(yù)交增值稅,附加說(shuō),印花稅,企業(yè)所得稅等,如果涉及到預(yù)交怎么申報(bào)?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁(yè)面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說(shuō)是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師,你好啊,向你咨詢一下我公司是勞務(wù)公司,去年9月公司因公司新開沒業(yè)務(wù)沒按時(shí)報(bào)稅被評(píng)為D級(jí)納稅人了,要預(yù)繳增值稅后才能開增值稅發(fā)票,現(xiàn)在稅局只能領(lǐng)20分增值稅專用發(fā)票,每份金額開1萬(wàn),一年只能開240萬(wàn)的增值稅發(fā)票,今年我公司甲方要開9000萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在公司開不到那么多發(fā)票怎么辦啊
新年好 老師 我公司成立地是在貴州遵義和湖南建工集團(tuán)公司簽訂了一份合同,電梯安裝業(yè)務(wù)發(fā)生地在云南西疇縣,年前1月開了一張發(fā)票電梯安裝發(fā)票,我在電子稅務(wù)局做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,但是云南西疇稅務(wù)局聯(lián)系不上,第一次聯(lián)系云南稅務(wù)電話咨詢預(yù)繳增值稅,工作人員不清楚,就沒有在云南西疇預(yù)繳增值稅!請(qǐng)問有啥影響不?2月份我做了正常稅務(wù)申報(bào)
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
OK 謝謝 我知道怎么處理 能不能等過(guò)結(jié)束了在一起補(bǔ)繳呢?1月份開票20萬(wàn)元已經(jīng)在稅務(wù)局預(yù)繳過(guò)增值稅,還有部門沒有開發(fā)票
能不能等以后開發(fā)票時(shí)在預(yù)繳
正常規(guī)定是6個(gè)月內(nèi) 您已經(jīng)超過(guò)了時(shí)間了