超過部分按照3%就可以的
小規模納稅人申報:三季度開具增值稅普通發票超過30萬,開具的有1%稅率,還有3%稅率,這次申報增值稅能不能都按1%申報繳款???
小規模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
老師,您好,我們第三季度開具了10萬普通發票,整個第三季度開票總額超過45萬,我們普票按照3%申報納稅了,結果,稅務局讓我們修改普票部分,說不能繳納3%,要按照1%繳稅,請問我的申報表應該如何修改呢?
請問老師,問題一:23年小規模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規模納稅人開具普票是否還是免稅?
老師,請問下2023年新政策下小規模納稅人開具了3%的普票和免稅發票,季度已經超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
不對吧,我都超過起征點了,不是應該全額納稅么
咱開票的時候是怎么開票的呢?稅率是怎么選的?
1月的時候既開了普票開了3%稅率的和1%稅率的,也開了免稅發票;專票是按照1%的稅率開的。總銷售額超過了免稅30萬的額度
您這個各種稅率都開了,就按照實際的稅率申報,實際開具的稅率申報。免稅的增值稅可以計入營業外收入。
按月申報的小規模納稅人月銷售額超過10萬元,月初開具了免稅發票,如何申報增值稅? 《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(2023年第1號)第七條規定,納稅人按照《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號),適用減按1%征收率征收增值稅的,對應銷售額應填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 適用
但是我咨詢稅務局,說是按這個報
整糊涂了,不曉得咋個報了
除了主表還要有這個增值稅減免稅申報明細表》