不超三十萬不用交增值稅 交印花稅和所得稅 所得稅稅率應(yīng)納稅所得額三百萬以內(nèi)5% 印花稅稅率我給你稅目表 超出三十萬全額繳納增值稅 交增值稅就要交附加稅 所得稅印花稅不變
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人每個(gè)季度都超過30萬,超過的都開的是專票,會(huì)怎么樣呢?超出了這個(gè)稅率是多少,全額征稅嗎?還有其它的嗎?
老師,請(qǐng)問增值稅小規(guī)模納稅人不超過月度10萬季度30萬的會(huì)計(jì)分錄,如果超過了需要交稅又是怎么樣的?
老師,我們是定額的,“一般是季報(bào) 普票 只要季度不超過8316*3即可 季度超了8316*3 不超30萬 只交個(gè)稅 其他稅補(bǔ)交 超了30萬 都需要繳納 不含稅銷售額*稅率” 引號(hào)是昨天老師回答的, 現(xiàn)在我要問下 不超30萬只交個(gè)稅,稅率是多少?怎么算呢
我是個(gè)體,每個(gè)季度開票會(huì)超過30萬,稅局就說不給定期定額,想問下那我這種繳稅怎么繳法,需要繳哪些稅,要交多少,分別按什么稅率來
老師, 請(qǐng)問小規(guī)模季度不超30萬,是含所有專票和普私票嗎?如果超了30萬,又是怎么繳稅的呢?專票的本身就繳稅了?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
印花稅請(qǐng)看上傳的圖片
老師,之前聽說小規(guī)模企業(yè)所得稅的稅負(fù)是千分之五,這個(gè)要怎么理解
沒有這個(gè)稅負(fù)率哦,我沒聽過