您好,全額繳納,謝謝
老師,請問增值稅小規(guī)模納稅人不超過月度10萬季度30萬的會計(jì)分錄,如果超過了需要交稅又是怎么樣的?
小規(guī)模納稅人增值稅按季申報(bào),季度不超過30萬,但月度超過10萬了需要繳稅嗎
2023年小規(guī)模納稅人月不超過10萬,季度不超過30萬增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過10萬,季度沒超過30萬的可以嗎
你好老師,請問小規(guī)模一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果我月度超過10萬,但季度不超過30萬,這要交增值稅嗎?
個(gè)體和小規(guī)模納稅人是每季度不超過30萬就不用交增值稅嗎?如果一個(gè)季度的其中一個(gè)月超過10萬,需不需要交增值稅
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補(bǔ)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個(gè)人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個(gè)稅更正申報(bào)去年11月的兩個(gè)員工工資,他們工資更改為0,更正時(shí)是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因?yàn)闀?jì)折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實(shí)際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實(shí)質(zhì)庫存數(shù)量盤點(diǎn)出來了,就是說5月的期初就是盤點(diǎn)數(shù)量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務(wù)籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎(chǔ)?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點(diǎn)
2019年1月1日開始:小規(guī)模納稅人月銷售額低于10萬元,免征增值稅。 季銷售額低于30萬 如果小規(guī)模納稅人是按照季度申報(bào)的,則從2019年1月1日開始,小規(guī)模納稅人季度銷售額低于30萬的,免征增值稅。 如果小規(guī)模納稅人季度銷售額超過了30萬,就需要全額征收增值稅了。按月申報(bào)的,月度銷售額超過10萬,也需要全額征收。
第一個(gè)問題分錄是什么樣的?第二個(gè)問題現(xiàn)在疫情期間的1%的稅率和3%的稅率分錄是怎么提現(xiàn)的,今天專管員說要安照3%的入賬,2%的減免也要提現(xiàn)?那怎么提現(xiàn)?分錄是什么?套數(shù)字進(jìn)去
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅3%
打比方3%. 稅費(fèi)是30元,1%稅費(fèi)為10元; 則貸:營業(yè)收入20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅3% —30 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅1% 10
你真是厲害,虧得你怎么解答的哦,怎么被你給抽到我的問題了,
您多干了幾年會計(jì)會比我更有心得的。謝謝