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如果收到進項發票,進項發票最后也轉到,借方應交稅費—未交增值稅,那差額征稅的銷項發票全額納稅也轉到貸方未交增值稅。最終導致未交增值稅留抵稅額不準確。因為進項不可以抵扣差額征稅的部分,怎么辦

2024-06-21 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-21 14:16

這個是沒有影響的,但是你要說未交增值稅留抵稅額要和稅務申報的數據一致,那確實并不一定一致,但是不能說是不準確,因為當次月交納了應交稅費時 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅費 貸:銀行存款 次月將已交稅金轉銷未交增值稅(進項不可抵扣差額征稅的部分還留在未交增值稅余額中) 借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——已交稅費

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這個是沒有影響的,但是你要說未交增值稅留抵稅額要和稅務申報的數據一致,那確實并不一定一致,但是不能說是不準確,因為當次月交納了應交稅費時 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅費 貸:銀行存款 次月將已交稅金轉銷未交增值稅(進項不可抵扣差額征稅的部分還留在未交增值稅余額中) 借:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——已交稅費
2024-06-21
對的,是的,是這么做的。
2023-06-17
你好,你收到了沒有認證,你可以做到應交稅費,待認證認證了之后借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
2022-02-10
您好,那您資產負債表哪個科目不平,差異多少
2021-07-13
你好? 是的,你的理解很對
2021-01-28
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