同學,你好 是的,銷售是13%
老師我們屬于商貿公司(一般納稅人),現在公司購買了建筑垃圾再往外賣,但是進垃的時候對方開進來的進項發票屬于9%的運輸發票,備注欄寫的比較清楚從哪到哪的建筑垃圾,車牌號碼是多少,像這種情況我們公司可以往外開13%的建筑垃圾嗎
老師,我們公司可以賣苗木,可以做園林工程。現在購進免稅苗木,在自己苗圃種植一段時間后,再用于園林工程項目(不是自建項目),那我之前購進的苗木可以計算9%抵扣進項稅嗎?
請問老師,我是建筑公司,我司有一個園林綠化項目需要用到發票中的苗木,請問這種去稅務局代開的自產自銷免稅苗木,我可以在申報稅款時填入購進免稅項目低減同我的主稅率9%嗎?
老師您比方說我是苗木公司,可以免征增值稅給開建筑公司, 我開局普票 ,老師你說對于建筑公司一般計稅可以抵扣進項嗎 ?我們干的是園林綠化 ,開給北京公司,這種抵扣進項有比例是吧,按照多少?山東這邊有規定嗎 ?
老師你好我們公司是建安企業(一般納稅人)承建的項目是一般計稅項目,從園藝公司和苗圃場購進的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發票,我建安公司能否直接按賣方(普通發票票載金額)的9%計算抵扣進項稅額。該批花卉樹木都是賣方自產的產品
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
老師 那我購進時的票面顯示免稅 我能按9%計算抵扣增值稅嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
老師 就是我購進時 可以按9%計算抵扣增值稅 往出銷售時開票稅率是13%唄
同學,你好 嗯嗯,是的