你好 自己種植的嗎 按9%抵扣的
請問老師,我是建筑公司,我司有一個園林綠化項目需要用到發票中的苗木,請問這種去稅務局代開的自產自銷免稅苗木,我可以在申報稅款時填入購進免稅項目低減同我的主稅率9%嗎?
老師您比方說我是苗木公司,可以免征增值稅給開建筑公司, 我開局普票 ,老師你說對于建筑公司一般計稅可以抵扣進項嗎 ?我們干的是園林綠化 ,開給北京公司,這種抵扣進項有比例是吧,按照多少?山東這邊有規定嗎 ?
老師您好 我單位是建筑公司 有一般也有簡易征收項目 建造師及會計學習等培訓費開專項可以全額抵扣嗎 還是按一般及簡易項目比例算能抵扣的進項稅額
老師,我們是被掛靠方,我們有個項目是一般計稅,我給開發公司開9的專票,我們只把勞務分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務公司簽訂簡易計稅嗎?對方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點專票給我抵扣,可以嗎
老師我們是建筑公司,在做綠化項目,有個綠化公司給我們提供樹,他們開免稅綠植發票,這個發票我們可以計算抵扣進項說嗎?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
是,我意思是老師我苗木公司開具免稅票給北京建筑公司,他們做園林綠化,我聽領導說北京那邊對園林綠化苗木有限制,按照相應稅率一定比例抵扣進項,老師你了解有這回事嗎? 我怎么不知道,我以為按照金額的9%直接抵扣呢 ?原來沒接觸過建筑,說的比方你這個綠化工程 苗木占40% ,即便多開具了,也不讓抵扣進項,有這回事嗎?老師
稅務局核定比例 根據銷售額抵扣的吧
老師您了解建筑公司嗎?比方說一個建筑公司有好幾個項目,異地和本地,不同項目之間可以混合抵扣進項嗎?有什么注意的嗎?還是壓根不可以?為什么?
增值稅可以的,只要是一般計稅的,不是一個項目可以抵扣,如果是簡易計稅的不可以。
前提都得是綠化的才可以
要是一個是做房產施工項目 ,另一個是綠化項目,這兩個進項能混合抵扣嗎?
綠化費的,這個不行。
您說的混合抵扣,必須是兩個項目是相同范圍才可以嗎?我們項目都是不同的啊,有綠化 ,有污水處理還是,建筑房子施工 項目。他們進項肯定不同啊 ,老師比方說 是材料的,不同項目可以抵扣嗎?不理解
你好 普通材料的可以 農產品核定扣除的不可以
老師我之前問過您,苗木公司,不知道你還記得不,我們北京公司有項目做綠化,我這兩個小規模免稅苗木公司開票給北京公司,老師我看了看,雙方有合同,我們每月開幾萬免稅票,還有一個小規模建筑公司開勞務票,老師我總覺得不妥啊,這樣 有合同流 ,資金流 ,但是貨物流沒有,因為我們這邊壓根沒有貨,其實純粹為了被北京做綠化的工程開票,這塊稅務會稽查嗎?有什么需要防范的嗎?郭老師 。
如果是自己計算抵扣的,不需要核算收入 直接按發票票面抵扣 我不知道你們需要核定抵扣 我這邊建筑的不需要這么操作
我沒接觸過建筑聽領導說園林綠化對于進的苗木材料又進項抵扣比例,我是山東分公司,我怕到時候我經歷這種情況,所以提前問下,到時候i再說吧,老師我問的你最后那幾個問題你沒回答我呢。
銷售苗木的公司虛增 不是嗎 就是做自己種植的分錄