您好,沒有分錄的,這是調(diào)表不調(diào)賬,賬都沒有錯(cuò),只是沒有發(fā)票,稅法不認(rèn)
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個(gè)購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
2021有筆業(yè)務(wù),打印費(fèi)10000元。發(fā)票已開但是之前會(huì)計(jì)忘記入賬,只做了付款借:應(yīng)付賬款貸銀行存款 我2023年查出,想把賬平了,因?yàn)闆]有發(fā)票,做了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,2024年匯繳清算是不是需要調(diào)增。調(diào)增的話會(huì)計(jì)分錄怎么弄。
2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了,當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬,我想把賬平了,做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借:應(yīng)付賬款貸利潤分配—未分配利潤。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。
2發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),打印圖紙一萬元。公戶轉(zhuǎn)賬。紙質(zhì)普通發(fā)票丟了,當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了付款分錄借應(yīng)付賬款貸銀行存款。2023年查出這筆賬,我想把賬平了,做了分錄。借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。后來聯(lián)系不上打印社。他們不干了。我想著還是2024年的匯算清繳直接調(diào)增。做分錄借:應(yīng)付賬款貸利潤分配—未分配利潤。但是這樣應(yīng)付賬款怎么平。
老師,請(qǐng)問企業(yè)在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,填表,只是填寫了當(dāng)時(shí)收入數(shù),沒有填寫社保個(gè)人承擔(dān)數(shù)據(jù),有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個(gè)月8000
現(xiàn)在虧了8000多,毛利率是0.2,現(xiàn)在賣多少可以保本
老師好,請(qǐng)問下,公益性的捐贈(zèng)自產(chǎn)產(chǎn)品,只有本企業(yè)的出庫單,怎么抵扣企業(yè)所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報(bào)調(diào)整填報(bào),需要填報(bào)哪幾張表?
2025年契稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產(chǎn)出售,入了其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)年7月出售,當(dāng)年沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在匯算清繳,需要填固定資產(chǎn)需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業(yè)務(wù),我想知道做貨運(yùn)進(jìn)出口代理,財(cái)務(wù)這方面需要注意的事項(xiàng)是什么,對(duì)于發(fā)票和稅務(wù)上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細(xì)一些,謝謝了!
老師,因產(chǎn)品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費(fèi)用給客戶,其中300元由陳總個(gè)人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請(qǐng)問老師,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對(duì)二手車的行駛里程 使用年限 購買價(jià)格,從稅務(wù)的角度有沒有要求?
那就是2024年直接匯繳清算,賬務(wù)不用做處理嘛?
能不能應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外
您好,是的,沒有賬, 您再做分錄就不對(duì)了,調(diào)表不調(diào)賬,跟業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增一個(gè)道理
哦哦那我明白了
?親愛的朋友,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~