您好,這個的話,是更正23年的申報表才可以的,不能在24年做
20年2月報了不開票收入,現(xiàn)23年8月,客戶要求開票: 1、可以補開? 2、若可補開,是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報嗎? 4、23年7~9月報稅的時候是要少報這筆開票收入嗎,不是自動了嗎,申報表可以改填??
老師請問下23年7月預(yù)付了3000運費,但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報,哪個科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財報和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
23年自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,那么23年收入免增值稅及所得稅,那么23年費用在24年報銷的開專票可以抵扣嗎?(24年把土地租出去收點租金不自己種了)
請問23年報了不開票收入,24年開票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報表,還是說不用管23年報表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。
請問23年報了不開票收入,24年開票出去了,想沖 23年收入可以的嗎?是不是要更正23年增值稅報表,還是說不用管23年報表,就管24年即可。那24又該具體怎么做。
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
老師,我們以前年度有些不免稅的開成免稅的了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來按照稅務(wù)要求更改了以前年度增值稅申報表,補交了稅款和滯納金,有一部分申請了留抵抵欠,一部分對公劃款,賬面我應(yīng)該怎么處理?
老師,支付商會贊助費后收到的發(fā)票入什么科目?
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是就是申報企業(yè)所得稅?電子稅務(wù)局申報。個人所得稅匯算清繳就是要員工自己去下載app做匯算清繳?
老師非全日制用工 是雇傭關(guān)系還是非雇傭關(guān)系,按什么申報個稅?簽什么合同?是否需要開具發(fā)票?
企業(yè)處于暫時停產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間的員工均在打掃衛(wèi)生,清理車間雜物等,此時的員工工資應(yīng)計入哪個科目?如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問我們是制造業(yè)廠,前幾年工廠使用過的水泥現(xiàn)在結(jié)算,請問我怎么做賬,還是用在建工程就不對了吧?應(yīng)該怎么做呢
老師,匯算清繳需要調(diào)贈財務(wù)費用。現(xiàn)在申報年度財務(wù)報表。那我原來報的第四季度財報中的財務(wù)費用是不是就要去掉,然后交稅啊?
去年支付的工資,今年這樣做會計分錄可以嗎?不需要其他匯算清繳調(diào)整吧?
老師,更正23年申報表,那是不是就得把不開票收入的稅金退回來
嗯對,這樣的話是需要的
老師,我感覺不太對呢?如果報的是開票收入,不可能倒回去23年作廢發(fā)票吧。
你現(xiàn)在不是23年對應(yīng)的發(fā)票錯了嗎