您好 請問您計提折舊的時候分錄怎么寫的
請問老師:我公司2017年對在建工程進行預估轉固,做憑證:借 固定資產~XX 貸 應付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預估轉固的資產評估后轉入投資性房地產(不再計提折舊),轉入投資性房地產時做憑證: 借 投資性房地產~XX 貸 固定資產~XX 累計折舊~XX 至2020年,進行凈資產審計,將預估應付項目轉至應付單位名稱下進行明細核算,發現少預估600萬,應怎樣調整?是否可以不通過固定資產科目,求分錄
老師,請問下2020年4月份買的設備當時入固定資產了,但是未建卡片,折舊沒提,現在應該怎么處理啊?
老師,2022年12月在建工程轉固定資產了,我12月當月就提折舊了,我應該23年1月提折舊,我現在需要把去年的折舊沖了么
老師,我家多年前有一處自建廠房有在建工程,轉入固定資產,現在發現固定資產原值估多了,需要調整。請問應該怎么調?這幾年計提的折舊怎么處理?
老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現在應該怎么處理
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資?,F在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
借:管理費用 貸:累計折舊 和固定資產的分錄一樣
那您現在補做轉固分錄就好了 借 固定資產 貸 在建工程
以前計提的折舊不用調整了嗎?
固定資產已經達到預定可使用狀態 沒有轉固?以前計提的折舊不用調整了
現在也是暫估入賬,因為還有沒開來的工程票,后期來票后該怎么做?
您在建工程暫估入賬的時候分錄怎么寫的
現在還沒有入呢,這不是早上來咨詢您了,您幫看看該怎么處理
借:在建工程 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 開來發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 支付款項 借:應付賬款 貸:銀行存款 轉固 借 固定資產 貸 在建工程
后期還可以再往里邊轉是吧,現在如果暫估不出來還有多少應付款可以不暫估嗎?就等票來了再做賬可以嗎?
如果沒有確定的金額 可以不暫估的
老師,這個月現有的在建工程金額直接轉固定資產,摘要就寫暫估轉入固定資產?因為從去年11月份開始就已經預提上了
?現有的在建工程金額直接轉固定資產,摘要就寫暫估轉入固定資產? 是的
好的,以前預提的應該沒事吧
以前預提的沒事的哈
這個月,先暫估轉入固定資產后再計提折舊吧
這個月,先暫估轉入固定資產后再計提折舊? 是的
本月可提吧?
本月可以計提的哈