不需要的,22年匯算時做納稅調增就是。23年2月才繼續折舊就是
金蝶軟件中8月份計提了折舊,然后現在要修改8月新增的固定資產的折舊年限,需要重新計提8月份的折舊嗎?我記得是當月增加,下個月計提折舊,應該不需要了吧
老師,2022年12月在建工程轉固定資產了,我12月當月就提折舊了,我應該23年1月提折舊,我現在需要把去年的折舊沖了么
我們是客運企業,車輛屬于掛靠,車輛于2022年9月轉出,當時沒有及時做賬務處理,一直計提折舊,22年12月沖回10-12月計提的折舊,1月沖回1月計提的折舊,但是固定資產卡片一直在計提折舊,造成固定資產卡片臺賬累計折舊和賬上不一致,現在23年2月做賬務處理,應該怎么做?
老師好,我們12月購買的固定資產,1月才能計提折舊,那我23年是不是就不能一次性折舊了
老師固定資產是2022年12月抵債的 當時沒做賬面處理 今年還一直有計提折舊現在我用紅字沖回折舊。 清理固定資產的累計折舊是按2022年底的累計折舊 還是按2023年賬面的累計折舊?
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
那23年1月不提折舊了,2月再繼續提折舊么
也可以1月正常計提,只是22計提的那個做納稅調增就是
那需要做什么分錄么,借:累計折舊,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤,這種分錄么
不需要做以前年度損益調整。直接做納稅調增就是
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!