借應付帳款 貸在建工程 借在建工程 貸固定資產 多折舊的以前年度借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤 當年借累計折舊 借管理費用負數
老師,請問今年四月份我們錄固定資產卡片的時候把原值錄多了,現在調整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬入了固定資產,現在已經收齊發票了,要從在建工程余額結轉到固定資產,調整固定資產的價值。那之前的折舊需要補計提嗎?這個月調整,下個月才會按照新的固定資產價值折舊對嗎?
老師,我家多年前有一處自建廠房有在建工程,轉入固定資產,現在發現固定資產原值估多了,需要調整。請問應該怎么調?這幾年計提的折舊怎么處理?
老師好,我做固定資產折舊時,把含稅價做了固定資產原值,折舊多了,已折舊了四年,現在做匯算清繳該怎么處理呢?還有賬要調嗎?
老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現在應該怎么處理
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
老師,當時的在建工程300萬,有一部分計入了固定資產200萬,有一部分計入了無形資產100萬,現在稅務把房產原值認定了100萬,那原來固定資產多入賬的100萬是放在應付賬款,還是轉入無形資產?
你好具體的發生的是啥
有土地,有房產,有房產施工時產生的人工物料等費用
你好做無形資產 借無形資產 貸應付帳款
老師,那可不可以把固定資產多入的,直接轉入無形資產 借無形資產 100 貸固定資產100 這樣在當年調整后,重新計提折舊。 以前年度的,調整所得稅年報,是否可以?
可以的, 但是你的無形資產和固定資產年限是一樣的嗎?
我記得好像是都按20年,如果不一樣有什么影響?
無形資產一般高 土地50年 70年的都有 你看你的土地證
明白啦,在有一個,老師還有一種情況,固定資產入賬時的200里,應該包含了人工物料及工程上的費用一共200,現在稅務認定錄入是指認定了100.那么多的這100如果讓我們調到當年損益,是否也合理?如果調整,都需要怎么調?
不合理 建房的都屬于房屋成本
那是不是就只能計入無形資產,合計一些
你好 建房的除了土地都是固定資產