你好,稍等哈,看下文字
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業務成本還是生產成本里面
老師您好,我們是一家供應鏈公司 ,我們的經營范圍是一般項目:供應鏈管理服務;勞務服務(不含勞務派遣);金屬材料銷售;建筑用鋼筋產品銷售;水泥制品銷售;砼結構構件銷售;建筑砌塊銷售等其他。現在發生這種業務:A是生產商或者其他銷售方,B是購貨方,C是我們中間方或者說擔保方,在經過我們牽線下A把貨物和發票都開給B,B把錢打給我們,我們再打給A,這中間我們公司只涉及資金收支,不涉及開發票啥的。這種代收代付的形式可以操作么,合同我們也會簽三方協議
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計價的元素也有受托加工的鉍元素,因為我公司自己不能加工成品,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費給冶煉廠,同時我們再返還成品給材料方,我們也收供應商加工費,中間會賺點加工費差價。實際業務是一收到材料我方就先把成品鉍給供應商了,這業務怎么入帳呢?
老師,我們是生產型企業,主要有兩個業務1、公司買原材料生產出銀產品,然后銷售出去,目前就這一個產品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產線,一批生產工人,同時混合做這兩個業務,最后成本核算怎么弄啊?結轉成本怎么結
老師,我們公司不能沒有生產加工范圍,只有技術開發和服務、銷售范圍。1、現在公司的產品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費用這些,通過公司的生產線和技術把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊?中間發生的費用是計入制造費用嗎? 2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
公司臨時工只發一個月工資的這種,可以按照正常工資薪金申報嗎?
請教,老師,24年12月計提的年終獎必須在匯算清繳前發完嗎?不然得調增嗎?可以先不發,放到其他應付款中去嗎?
我想要設數量金額式,除了庫存商品什么會計科目還能設置幫我更好的理清商品的進貨銷貨庫存
怎么在圖片上復制粘貼文字,用什么軟件?
郭老師,生產經營范圍,第一項是主營對嗎,其他是次營嗎,如果后續要增加經營范圍,能放在第一項嗎
建筑工程項目 包材料費 公司向外部采購設備 那這個開票怎么開?開設備內容嗎?
2022年購買的廠房,對公支付了70萬沒有索要發票,2025年發現對方可以開具并且2022年支付時計入往來賬,現在2025年怎么調整賬務,還需要補交哪些稅
老師你好,這個專票本月不勾選不抵扣進項的話,可以做為成本票入賬嗎?后面還能不能再抵扣進項呢?
你好??他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊---這個的h話肯定是你們的輔料成本%2B原材料成本的? 你們平時有做成本核算的嗎
有成本核算,每個月都記著輔料和人工費呢。另外,老師,問題中說了,原材料是對方公司提供的。 老師回答可以兩個問題一起答嗎?
你好? 因為是在家里 有點吵的 所以會漏了 不好意思哈
你好? 他們提供原材料 會有成本的數據給你們的嗎
?2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?----那你們算受托加工的哈? 一般是你們收他們的服務費算他們的成本? ?你們的成本一般是工資 場地 管理費用那些
老師啊,要不我再說一遍,您看清楚點呢。我們公司經營范圍只有技術開發服務和銷售,沒有生產加工這個業務,受托加工產品的原材料是對方提供的,不用我們公司承擔,我們只支付輔料、制造費用和人工費。1、我們沒有加工業務,輔料和制造費用是正常記?還是記研發支出里?我們收到技術服務費對應的成本怎么算? 2、我們賣了他們這個產品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因為加工對方的產品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去。 老師看清問題再直接回答吧,再這樣問下去,次數到了問題都解決不了。老師家里要是吵得話,下次可以不接問題,因為我們著急才問的。謝謝老師
1、我們沒有加工業務,輔料和制造費用是正常記?還是記研發支出里?我們收到技術服務費對應的成本怎么算?-----你們如果是沒有加工因為 制造費用其實就是管理費用的? 輔料的費用你們還是正常進成本的哈? 成本核算還是你們輔料的成本跟對方的原材料成本的
我們賣了他們這個產品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因為加工對方的產品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去---- 賣了他們的產品你們是簽的之間的銷售合同還是委托代銷合同的?? ? 如果是雙方的銷售合同? ?你們賣出去就做收入就可以的? 你們把貨交給他們以后? 他們收貨后正常給你們開銷售發票就可以的? ? 你們做成本就可以的? ?如果是委托代銷合同的話 你們就做受托代銷商品? ?收到錢做受托代銷商品款就可以的
1 老師 制造費用不是管理費用,因為我們有個生產線是試驗階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費用,也轉到了生產成本。是不是不應該轉生產成本啊?收到技術服務費了,結轉主營業務成本時對應科目能是生產成本嗎? 2、不是賣給受托方,是作為我們自己的產品賣給第三方,簽的銷售合同。但是這產品是用受托方原材料和我們的輔料人工做出來的。說白了就是我們要給受托方1萬的產品,結果我們產出了1.5萬產品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產品區分成本?
你好??1 老師 制造費用不是管理費用,因為我們有個生產線是試驗階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費用,也轉到了生產成本。是不是不應該轉生產成本啊?----這個其實最還是進開辦費的哈
?收到技術服務費了,結轉主營業務成本時對應科目能是生產成本嗎?---如果是沒做加工生產的話 最好是不要做生產成本這個科目的??
說白了就是我們要給受托方1萬的產品,結果我們產出了1.5萬產品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產品區分成本?----這怎么感覺是企業的利得呀? 是生產環節多用的原材料生產出來的還是可以算企業的營業外收入的? ?這部分怎么跟受托的產品區分成本?----如果是加工環節多出來的 估計成本核算要你們車間管理人員配合才可以做好成本核算的
你好 現在還有什么疑問嗎
1.那現在是要把這兩年的生產成本都重新調整一下嗎?補調行嗎?因為我們馬上經營范圍要加這加工費這一項,之前會計記得還是挺多的。2、不算是利得,因為除了用原料還用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環使用的。車間人員也沒法區分
你好??1.那現在是要把這兩年的生產成本都重新調整一下嗎?補調行嗎?因為我們馬上經營范圍要加這加工費這一項,之前會計記得還是挺多的。----調整下會更好的
2、不算是利得,因為除了用原料還用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環使用的。車間人員也沒法區分----這個其實就算半加工的? 如果是沒有單獨做準確核算的話 成本只能估計一個進去的
1、老師,開辦費也不合適吧,畢竟我們的生產線都記固定資產提折舊了,生產線雖然我們叫試驗線,但是達到使用狀態了。2、能和受托的成本記在一起嗎?因為都是產出產品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產品?或者哪個科目啊?)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結轉對應的金額行嗎?
你好??老師,開辦費也不合適吧,畢竟我們的生產線都記固定資產提折舊了,生產線雖然我們叫試驗線,但是達到使用狀態了-----你們可以進長期待攤費用的嗎? ?2.能和受托的成本記在一起嗎?因為都是產出產品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產品?或者哪個科目啊?)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結轉對應的金額行嗎?----這個情況還是進庫存商品會更好的 成本如果沒辦法單獨核算就記到一起的哈
加油? 等你的好評哦
??1、制造費用含車間人工工資,材料費水電費這些,確定要進長期待攤費用? 2、我知道有委托加工物資這個科目,受托的有受托加工物資這個科目嗎?總覺得不是我們自己公司的產品,記到庫存商品對嗎
你好,1.進待攤費用也可以的,有些公司會直接把前期這些進管理費用的,但是金額比較大就會待攤費用過渡一下的
你好,有受托加工物資這個科目的哈
1、金額都不大,但累計就多了 公司成立都3年多了,在進待攤合適吧?2、那我是進庫存商品還是進受托加工物資呢?3、老師能從專業的角度給我分析怎么做合理嗎?不要我問個問題你就說有或者沒有,那是能不能用是一個,合不合適我們這種情況用啊?
你好,現在已經累計的生產成本可以進待攤沒有問題的
你們簽訂的是銷售合同,其實進庫存商品會更好的,跟合同會更匹配的
你們這個情況更適合用庫存商品的哈
嗯嗯 回到問題1和2,那就是最后結賬成本都是制造費人工費和輔料費的合計吧,好像沒有變化
你好,成本構成大概就是這些的,晚安,都早點休息