朋友的丰满人妻hd三级动画,色久悠悠婷婷综合在线亚洲 ,欧美牲交黑粗硬大,欧美性欧美巨大黑白大战

咨詢
Q

老師,我們公司不能沒有生產加工范圍,只有技術開發和服務、銷售范圍。1、現在公司的產品(暫時屬于公司)是受托加工出來的,也就是說是對方給我們含銀原材料,我們公司提供輔材和制造費用這些,通過公司的生產線和技術把他們原材料中的銀子提取出來給他們。他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊?中間發生的費用是計入制造費用嗎? 2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?

2024-05-13 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-13 18:41

你好,稍等哈,看下文字

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 19:05

你好??他們支付技術服務費給我們,但這個成本怎么計算啊---這個的h話肯定是你們的輔料成本%2B原材料成本的? 你們平時有做成本核算的嗎

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 19:19

有成本核算,每個月都記著輔料和人工費呢。另外,老師,問題中說了,原材料是對方公司提供的。 老師回答可以兩個問題一起答嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 19:20

你好? 因為是在家里 有點吵的 所以會漏了 不好意思哈

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 19:20

你好? 他們提供原材料 會有成本的數據給你們的嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 19:21

?2、因為給他們加工出來的銀子暫時放在我們公司,我們也會有銷售出去的可能,銷售這塊的成本按什么計算啊?----那你們算受托加工的哈? 一般是你們收他們的服務費算他們的成本? ?你們的成本一般是工資 場地 管理費用那些

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 19:31

老師啊,要不我再說一遍,您看清楚點呢。我們公司經營范圍只有技術開發服務和銷售,沒有生產加工這個業務,受托加工產品的原材料是對方提供的,不用我們公司承擔,我們只支付輔料、制造費用和人工費。1、我們沒有加工業務,輔料和制造費用是正常記?還是記研發支出里?我們收到技術服務費對應的成本怎么算? 2、我們賣了他們這個產品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因為加工對方的產品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去。 老師看清問題再直接回答吧,再這樣問下去,次數到了問題都解決不了。老師家里要是吵得話,下次可以不接問題,因為我們著急才問的。謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 19:44

1、我們沒有加工業務,輔料和制造費用是正常記?還是記研發支出里?我們收到技術服務費對應的成本怎么算?-----你們如果是沒有加工因為 制造費用其實就是管理費用的? 輔料的費用你們還是正常進成本的哈? 成本核算還是你們輔料的成本跟對方的原材料成本的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 19:49

我們賣了他們這個產品,我們怎么做賬?成本又怎么算?因為加工對方的產品會有多出來的,多出來的部分我們自己銷售出去---- 賣了他們的產品你們是簽的之間的銷售合同還是委托代銷合同的?? ? 如果是雙方的銷售合同? ?你們賣出去就做收入就可以的? 你們把貨交給他們以后? 他們收貨后正常給你們開銷售發票就可以的? ? 你們做成本就可以的? ?如果是委托代銷合同的話 你們就做受托代銷商品? ?收到錢做受托代銷商品款就可以的

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 19:59

1 老師 制造費用不是管理費用,因為我們有個生產線是試驗階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費用,也轉到了生產成本。是不是不應該轉生產成本啊?收到技術服務費了,結轉主營業務成本時對應科目能是生產成本嗎? 2、不是賣給受托方,是作為我們自己的產品賣給第三方,簽的銷售合同。但是這產品是用受托方原材料和我們的輔料人工做出來的。說白了就是我們要給受托方1萬的產品,結果我們產出了1.5萬產品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產品區分成本?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:02

你好??1 老師 制造費用不是管理費用,因為我們有個生產線是試驗階段,平時會買一些配件管材線纜什么的,所以記了制造費用,也轉到了生產成本。是不是不應該轉生產成本啊?----這個其實最還是進開辦費的哈

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:02

?收到技術服務費了,結轉主營業務成本時對應科目能是生產成本嗎?---如果是沒做加工生產的話 最好是不要做生產成本這個科目的??

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:06

說白了就是我們要給受托方1萬的產品,結果我們產出了1.5萬產品,多出來的5000我們自己賣了做銷售收入。這部分怎么跟受托的產品區分成本?----這怎么感覺是企業的利得呀? 是生產環節多用的原材料生產出來的還是可以算企業的營業外收入的? ?這部分怎么跟受托的產品區分成本?----如果是加工環節多出來的 估計成本核算要你們車間管理人員配合才可以做好成本核算的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:20

你好 現在還有什么疑問嗎

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 20:24

1.那現在是要把這兩年的生產成本都重新調整一下嗎?補調行嗎?因為我們馬上經營范圍要加這加工費這一項,之前會計記得還是挺多的。2、不算是利得,因為除了用原料還用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環使用的。車間人員也沒法區分

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:30

你好??1.那現在是要把這兩年的生產成本都重新調整一下嗎?補調行嗎?因為我們馬上經營范圍要加這加工費這一項,之前會計記得還是挺多的。----調整下會更好的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:31

2、不算是利得,因為除了用原料還用輔料和我們自己的溶液,溶液是循環使用的。車間人員也沒法區分----這個其實就算半加工的? 如果是沒有單獨做準確核算的話 成本只能估計一個進去的

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 20:44

1、老師,開辦費也不合適吧,畢竟我們的生產線都記固定資產提折舊了,生產線雖然我們叫試驗線,但是達到使用狀態了。2、能和受托的成本記在一起嗎?因為都是產出產品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產品?或者哪個科目啊?)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結轉對應的金額行嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:47

你好??老師,開辦費也不合適吧,畢竟我們的生產線都記固定資產提折舊了,生產線雖然我們叫試驗線,但是達到使用狀態了-----你們可以進長期待攤費用的嗎? ?2.能和受托的成本記在一起嗎?因為都是產出產品后,記庫存商品(記這個科目對嗎?還是記受托加工產品?或者哪個科目啊?)等我們自己銷售和歸還對方時一樣的出庫,結轉對應的金額行嗎?----這個情況還是進庫存商品會更好的 成本如果沒辦法單獨核算就記到一起的哈

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 20:59

加油? 等你的好評哦

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 21:07

??1、制造費用含車間人工工資,材料費水電費這些,確定要進長期待攤費用? 2、我知道有委托加工物資這個科目,受托的有受托加工物資這個科目嗎?總覺得不是我們自己公司的產品,記到庫存商品對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 21:27

你好,1.進待攤費用也可以的,有些公司會直接把前期這些進管理費用的,但是金額比較大就會待攤費用過渡一下的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 21:28

你好,有受托加工物資這個科目的哈

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 22:10

1、金額都不大,但累計就多了 公司成立都3年多了,在進待攤合適吧?2、那我是進庫存商品還是進受托加工物資呢?3、老師能從專業的角度給我分析怎么做合理嗎?不要我問個問題你就說有或者沒有,那是能不能用是一個,合不合適我們這種情況用啊?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 22:33

你好,現在已經累計的生產成本可以進待攤沒有問題的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 22:33

你們簽訂的是銷售合同,其實進庫存商品會更好的,跟合同會更匹配的

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 22:35

你們這個情況更適合用庫存商品的哈

頭像
快賬用戶7196 追問 2024-05-13 22:38

嗯嗯 回到問題1和2,那就是最后結賬成本都是制造費人工費和輔料費的合計吧,好像沒有變化

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 22:53

你好,成本構成大概就是這些的,晚安,都早點休息

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,稍等哈,看下文字
2024-05-13
您好,委托加工的領用自己的原料,這部分是可以直接追溯的,按實際領用歸集的計算,人工部分,應該按自己產的產品和委托加工的部分,耗用工時比例進行分配。
2024-01-04
你好,制造費用是要結轉到生產成本的,待產成品入庫后計入庫存商品的成本,銷售以后再結轉營業成本。
2020-08-24
你好,你這個如果按照銷售就不屬于代加工了,如果按照代加工是不需要開票的。
2025-02-24
同學你好, 這個的話直接計入制造費用就可以了
2020-09-02
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 伊川县| 华坪县| 巴林左旗| 石屏县| 忻州市| 兖州市| 正定县| 云安县| 镇远县| 定兴县| 萍乡市| 扎兰屯市| 定远县| 札达县| 灵璧县| 南丹县| 皋兰县| 安庆市| 海门市| 通山县| 凌云县| 潮州市| 博罗县| 金堂县| 兴安县| 文昌市| 电白县| 将乐县| 乌拉特中旗| 鄱阳县| 梓潼县| 襄樊市| 宿州市| 安多县| 桐柏县| 肇东市| 乌什县| 五河县| 青川县| 镇沅|