你轉到了主營業務成本沒有,如果沒有的話不需要調整的
年度匯算清繳的時候,應付職工薪酬調整表A105050中,填寫工資福利費這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調增這部分很大。我們企業應付職工薪酬對應的三個科目是主營業務成本,管理費用,在建工程。我們屬于服務類企業,但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設的快竣工的時候我們派人進去服務,我們屬于分公司。將來我們的在建工程結轉給總公司。
老師我們是建筑勞務公司,我們以前工程施工科目下余額一百九十萬的,今年代賬公司做的時候所有的成本都錄到主營業務成本,導致1—10月份工程施工下面余額還是一百九十多萬,這個賬現在是不是必須的調整
老師你好,在2021年做賬時公司支付一筆施工費19500元,對方沒給我公司開發票,現在填企業所得稅匯算清繳時,填寫A10500納稅調整項目明細表時,應該給這19500元,填寫在調增金額還是調減金額
有一家勞務公司現在報匯算清繳,風險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調增,我是在納稅調整項目明細表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應該填哪里啦。
老師,建筑公司,項目上的費用入工程施工,比如招待費做的是工程施工--現場費用,后期結轉成本就主營業成本貸工程施工,那我這個招待費在次年匯算清繳的時候要調出來按照發生額的百分之六十收入的千分之五不
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
轉到主營業務成本了
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
全部填其他嗎?包括管理費用里面一些沒發票的也是填在這一欄嗎?
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。