親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
我司外貿企業,10月已經勾選確認退稅發票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
我在4月份已經做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現,因為供應商發票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進項發票,還未做退稅,9月份發現其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發票,進做勾選確認, 現在準備做退稅,發現已之前已做勾選確認的發票電子稅務平臺已查詢不到信息,現在問,我要去做退稅申報了,如何處理之前紅沖的發票
外貿出口的,供貨商6月進項開票內容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發票(本應該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
老師,你好 ,我想問問我3月勾選退稅發票,然后4月申報退稅說發票有誤,我做了進貨發票回退,供應商是在4月紅沖發票開正確發票給我,請問3月的賬我需要把這筆發票入賬嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
你要不要去確認再回復,肯定申報表是有數據
我這邊每個月出口退稅,只勾選用途確認,系統不會自動攜帶用途確認的進項數據到增值稅納稅申報表,我也不做進項稅額轉出。單獨申報出口退稅即可。 如果你的增值稅申報系統確實有認證數據,那應該是不同地區系統邏輯不一樣,這也沒問題。(以前出口退稅發票不做用途勾選確認,按照正常認證模式,做進項稅額轉出)。 那么供應商4月開了紅字發票后,需要在4月所屬期增值稅申報表附表二按紅字發票稅額做進項稅額轉出。