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老師好呀,我是制造業一般納稅人,我企業從另一個企業購買農產品用于業務招待,對方給我們開具了免稅農產品的普通發票,我做賬的話是不是不能確認進項稅,就按普票原則做賬,然后報增值稅的時候,申報免稅農產品的計算抵扣?這樣子做對嗎?

2024-05-08 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 15:05

您好,購進農產品用于招待,不能抵扣進項稅,申報的時候不能計算抵扣。

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您好,購進農產品用于招待,不能抵扣進項稅,申報的時候不能計算抵扣。
2024-05-08
你好,開的應該是免稅的普通發票,一般納稅人按照 9%抵扣
2020-09-24
你好,因為農戶是個人只能開具普通發票
2022-02-27
同學你好 這個可以抵扣
2022-06-09
同學你好 這個可以抵扣的
2022-06-16
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