你好,制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
老師,你好。本年利潤(rùn)不應(yīng)該是賺的錢嗎?為什么在年末要把費(fèi)用成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面?
制造費(fèi)用-折舊,制造費(fèi)用-材料,這些科目期末能有余額嗎?年末能有余額嗎?然后應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)損益制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本到本年利潤(rùn),還是可以制造費(fèi)用直接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
老師你好,制造費(fèi)用——折舊費(fèi)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)科目嗎?
老師多計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)月末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),應(yīng)該怎么做
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無(wú)關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請(qǐng)問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個(gè)商品名稱215就可以了
請(qǐng)問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來(lái),4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫(kù)存150,賣出去300支,之前的庫(kù)存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購(gòu)置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對(duì)嗎,比如說(shuō)我們雖然這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬(wàn),那么我們不用交增值稅對(duì)嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
老師,我開票量不多,電費(fèi)又比較多,那這樣制造費(fèi)用就比較多,這樣要怎么處理呢,電費(fèi)和折舊可以先結(jié)轉(zhuǎn)到折舊費(fèi),然后再放著嗎
制造費(fèi)用都是期末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
都是按月計(jì)提折舊。車間的折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用。期末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。