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小規模企業,23年,一條憑證確認收入是:借應收,貸主營,應交稅費—未交增值稅,實際是不需要繳納稅金的(季度不超30萬),導致現在應交增值稅—未交增值稅科目有余額,現在是跨年了,該如何調整。

2024-04-20 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-20 16:57

你好,現在可以這樣做調整分錄? ? 借:應交增值稅—未交增值稅,貸:以前年度損益調整—營業外收入。? ?正常情況下,小規模的增值稅? 應當計入? ?:應交增值稅—應交增值稅(這里需要注意一下)

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快賬用戶6828 追問 2024-04-20 16:59

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-20 16:59

不客氣,祝你學習愉快,工作順利?

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你好,現在可以這樣做調整分錄? ? 借:應交增值稅—未交增值稅,貸:以前年度損益調整—營業外收入。? ?正常情況下,小規模的增值稅? 應當計入? ?:應交增值稅—應交增值稅(這里需要注意一下)
2024-04-20
您好!是的,分錄可以這樣。但是第三部其實可以不用
2023-03-22
你好 ;? ?你科目增值稅下面設置了三級科目嗎 ? 那你? 預收賬款和主營業務收入科目金額都是對的嗎 。只是增值稅明細科目錯誤了嘛? ?
2021-08-26
你好,這個未交增值稅的余額轉入營業外收入
2023-11-28
同學,你好,小規模只有一個應交稅費-應交增值稅科目,不需要再劃分正同的三級科目了,這兩個對沖了吧,以后別用了。
2021-01-15
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