你好,同學 直接在1-3月紅沖掉
初學者,一,二季度的財務報表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報,今天才發現三四季度的季報表,利潤表和現金流量表的本期金額填成了本年累計,現在第4季度的年報還沒有申報,是不是我第四季度的年報填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財務報表就不用去稅務大廳更正了嗎?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
小規模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發現暫估的成本有些發票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
你好。去年成本不夠,暫估了成本發票68000,今年沒有成本票了,是不是要重新申報去年第四季度的報表?增值稅也要修改?然后做23年匯算清繳,在那里繳納稅費?還是在去年第四季度企業所得稅申報那里更正交稅?
你好。去年第四季度成本不夠,暫估了68000元,今年第一季度成本也不夠,沒有成本發票了,打算繳納企業所得稅。是分開繳納嗎?要更正去年第四季度的所有報表?還是直接在1-3月紅沖掉
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
這樣匯算清繳是不是也不用繳納企業所得稅?
直接沖掉,在1-3季度繳納企業所得稅,這個是不是屬于24年第一季度的稅費了?
這樣匯算清繳是不是也不用繳納企業所得稅? 是的
直接沖掉,在1-3季度繳納企業所得稅,這個是不是屬于24年第一季度的稅費了? 是的,影響的是24年 1季度的
直接沖掉好,還是去更正去年的號
直接沖掉好,還是去更正去年的號 直接沖掉
還有一種情況是,在匯算清繳那里調增,在1-3月紅沖掉。這樣是不是23年匯算清繳繳納企業所得稅,1-3季度不用繳納企業所得稅,這樣就不影響的24年第一季度?
這樣比較好,還是直接在24年第一季度繳納好
還是直接在24年第一季度繳納好 這個比較簡單一些