你好,第三季度你再修改一下,你做一個暫估費用的
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
老師 我去年2季度的企業所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
到第4季度還需要交稅嗎?不需要交稅的話,你就把它紅沖。
我可以直接在匯算清繳里更改嗎 就不更改報表了
不可以的,這種有風險。
就是第三季度 不能再重新提了 提了會有滯納金 但是現在就顯示有
對呀,你現在交第三季度的肯定是晚了,需要有滯納金。
沒有其他的辦法嗎
暫估一個費用嗎?在第三季度借管理費用貸其他應付款,讓你的利潤是負數。
可是我之前四季度也少了0.24 然后做匯算清繳 A107040里也沒要交稅啊
你好,那一個季度和一個季度能一樣嗎?你第4個季度的虧損也沒法彌補第三季度的不是。
在第三季度里面增加了之后,在第4季度的時候再紅沖。
那老師我就把去年三季度的稅額加到四季度 在原來計提四季度的基礎上加上3季度的金額 然后2024年繳納可以嗎
你好,可以的,但是你和第四季度年累計一樣嗎?
老師 這是改完后的三季度和四季度的利潤表
你好,我說的你申報的數據,你申報的數據和你年報的是不是一樣?
就是賬上的利潤表 和財務報表是一致的啊 因為改過了 然后四季度的利潤總額還是1215.74啊
我還沒有匯算清繳呢
這個是四季度的
你好,我的意思是申報給稅務局的第四季度和你年報的是一樣的吧 兩個是一樣的就可以沒有問題呀
我沒啥經驗 企業所得稅四季度報表不就是年報嗎老師 你可以看一下這三張照片 是我更改過的 你看一下對嗎
第四季度不是年報 首先這個財務報表本期第四季度10到十二月份 本年累計1到十二月份, 如果是年報的話,本期本年累計都是一到十二月份
四季度利潤表上前面有本年累計就是1月到12月的 利潤總額是一致的系統自動帶出來的
那就可以 申報就可以