你好!季度所得稅申報(bào)表更改了嗎?沒有產(chǎn)生繳稅嗎?
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
基礎(chǔ)認(rèn)證包是注冊(cè)就要500-1000?有時(shí)間限制嗎?
同一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報(bào)價(jià)單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、后續(xù)維護(hù)費(fèi),合同中該項(xiàng)目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照?qǐng)?bào)價(jià)單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請(qǐng)問可以合并互抵么?需要準(zhǔn)備什么資料么?
您好老師,a公司個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因?yàn)槔习迨峭粋€(gè)人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
產(chǎn)生了我是剛才改的
沒有產(chǎn)生交稅
在電子稅務(wù)局沒有提示要交稅
我就是想問在匯算清繳里 我應(yīng)該怎么改 把這個(gè)1.35加進(jìn)去
你好!計(jì)入營業(yè)外收入
那和賬上不就是不相符了嗎
那這個(gè)我還需要做賬嗎 1.35是我應(yīng)該交的稅 但是 我沒交
你好!沒有繳納計(jì)提后也專到營業(yè)外收入
具體的分錄怎么做
做到今年的嗎 匯算清繳就會(huì)帶出來嗎 那就會(huì)交稅嗎
你好!只是計(jì)入營業(yè)外收入,影響利潤總額
分錄是什么 怎么記
你好!借應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸營業(yè)外收入
可是應(yīng)該交的錢沒有交啊
你好!所以轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入不然就是銀行存款了
可是你沒交 稅務(wù)局不也能查出來嗎
你好!你們申報(bào)后稅金繳納模塊沒有扣款產(chǎn)生嗎?會(huì)有滯納金,去大廳繳納試試
沒有扣款產(chǎn)生
你好!申報(bào)表顯示有補(bǔ)交稅款但是繳納模塊沒有生成,一般需要去大廳補(bǔ)交,