你好,忘了計(jì)提增值稅,之前收入是按含稅金額? 忘了計(jì)提附加稅,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
老師,上任會(huì)計(jì)繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提我分錄如何做呢
我們?cè)诮衲?月份補(bǔ)申報(bào)了2022年的未開(kāi)票收入10萬(wàn),然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅,請(qǐng)問(wèn)一下補(bǔ)申報(bào)的收入怎么做會(huì)計(jì)分錄,補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師你好,今年第三季度的增值稅和附加稅忘記計(jì)提了,應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師,我2023年12月份的稅金及附加忘記計(jì)提了,2月份我補(bǔ)提了,那4月份報(bào)季報(bào)財(cái)務(wù)表面稅金及附加的數(shù)據(jù)是不是呀減掉補(bǔ)提的12月的稅金及附加呀?
老師,我2023年12月份的稅金及附加忘記計(jì)提了,2月份我補(bǔ)提了,那4月份報(bào)季報(bào)財(cái)務(wù)表面稅金及附加的數(shù)據(jù)是不是呀減掉補(bǔ)提的12月的稅金及附加呀?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
老師:之前改財(cái)務(wù)報(bào)表是按照不含稅改的,結(jié)果做賬是發(fā)現(xiàn)忘了計(jì)提增值稅和附加稅了 用以前年度損益調(diào)整可以嗎
你好,你當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金收入分錄麻煩提供一下,我才知道現(xiàn)在具體該如何調(diào)整
原因是2023年忘了廢品收入,然后今年在網(wǎng)上改的財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)交的2023年增值稅及附加稅及滯納金,憑證補(bǔ)錄在今年了
你好,你當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金收入分錄麻煩提供一下,我才知道現(xiàn)在具體該如何調(diào)整 (麻煩給個(gè)正面回復(fù))
是在2024年補(bǔ)記的
你好,你這前后矛盾?。ㄟ@個(gè)分錄顯示,沒(méi)有遺漏增值稅) 廢品收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 其他業(yè)務(wù)收入,而不是營(yíng)業(yè)外收入的?
這個(gè)是補(bǔ)記的
你好,是之前這個(gè)收入根本沒(méi)有入賬,而不是 增值稅忘了計(jì)提,是這個(gè)意思??